Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3234 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 30.224 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju30.224 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo30.224 €31
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02682 €1
2024-031.352 €2
2024-04676 €1
2024-05676 €1
2024-06676 €1
2024-07676 €1
2024-08676 €1
2024-09676 €1
2024-10676 €1
2024-11676 €1
2024-12669 €1
2025-021.086 €1
2025-032.172 €2
2025-041.086 €1
2025-051.086 €1
2025-061.086 €1
2025-071.086 €1
2025-081.086 €1
2025-091.086 €1
2025-103.711 €2
2025-121.083 €1
2026-022.172 €2
2026-031.086 €1
2026-051.086 €1
2026-061.044 €1
2026-071.079 €1
2026-081.079 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3234 09040015 komunalne usluge30.224 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.079 €55
30. 7. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132341.079 €55
30. 6. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.044 €55
29. 5. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132341.086 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.086 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132341.086 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132341.086 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.083 €55
31. 10. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A41090132341.086 €55
7. 10. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. ZA POVEĆANU POTROŠNJU VODEA024109A41090132342.625 €3234
30. 9. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A41090132341.086 €55
29. 8. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A41090132341.086 €55
31. 7. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT ZA 07/2025.A024109A41090132341.086 €55
30. 6. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT 06/2025.A024109A41090132341.086 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A41090132341.086 €55
30. 4. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.A024109A41090132341.086 €55
31. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025.A024109A41090132341.086 €55
7. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025.A024109A41090132341.086 €55
21. 2. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A024109A41090132341.086 €55
10. 12. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A024109A4109013234669 €55
29. 11. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMAT. TROŠKOVI STUDENI 2024.A024109A4109013234676 €55
31. 10. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234676 €55
27. 9. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.A024109A4109013234676 €55
29. 8. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013234676 €55
29. 7. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2024.A024109A4109013234676 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013234676 €55
27. 5. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.A024109A4109013234676 €55
26. 4. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013234676 €55
27. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.A024109A4109013234670 €55
15. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013234682 €55
23. 2. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.A024109A4109013234682 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.