Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3238 · 2024-08 · Poništi presjek

Isplaćeno 660.074 € u 366 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-08660.074 €366
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3238 05010071 računalne usluge660.074 €366

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 8. 2024.GDI DOOARCGIS KONZULTANT/DAN-STAVKA 4.1.TROŠKOVNIKA-3D MODEL GZA013208A320801323887.187 €24-10-0238
30. 8. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 6/2024A011220A122002323854.732 €490/11/11
30. 8. 2024.3MI LAB DOOPROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZG SPORT 1.4.-30.6.2024.A011109A110901323849.427 €65-P1-1
30. 8. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVUA011209K120905323828.403 €491/11/11
30. 8. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA 6/2024A011220A122002323816.176 €489/11/11
30. 8. 2024.3MI LAB DOOODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT ZA 6/2024A011109A11090132383.069 €61-P1-1
30. 8. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA CENTRIX ZA 6/2024A011220A12200232382.719 €488/11/11
30. 8. 2024.DEPT TECHNOLOGY DOOODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA 6/2024A011220A12200232381.000 €00087-DHR-24-SLS
29. 8. 2024.DEPT TECHNOLOGY DOONADOGRDNJA APLIKACIJAA011220A122002323816.000 €00075-DHR-24-SLS
29. 8. 2024.IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERINGODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 6/2024A011220A122002323811.083 €2053/900/2
29. 8. 2024.GLOBALDIZAJN D.O.O.ODRŽAVANJE WEB STRANICA ZA 6/2024A011220A12200232383.949 €1210/P1/10
29. 8. 2024.3MI LAB DOOODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT ZA 4/2024A011109A11090132383.069 €59-P1-1
29. 8. 2024.3MI LAB DOOODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT ZA 5/2024A011109A11090132383.069 €60-P1-1
29. 8. 2024.MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKUUSLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 5/2024A011220A12200232382.223 €71/P1/1
29. 8. 2024.MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKUUSLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 6/2024A011220A12200232382.223 €72/P1/1
29. 8. 2024.MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKUUSLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 4/2024.A011220A12200232382.223 €70/P1/1
29. 8. 2024.MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKUUSLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 2/2024.A011220A12200232382.223 €68/P1/1
29. 8. 2024.MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKUUSLUGA KONTAKT CENTRA ZA MJESEC 3/2024.A011220A12200232382.223 €69/P1/1
29. 8. 2024.FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEODRŽAVANJE APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA 6/2024A011220A12200232381.911 €465-1-1
29. 8. 2024.APIS IT D.O.O.PODRŠKA PRODUKCIJI DOKUMENTA ZA IZBORE ČLANOVA U EUROPSKIPARLAMENTA011118A11181132381.311 €799-1-1
29. 8. 2024.OŠ SAVSKI GAJMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238232 €55
29. 8. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238221 €55
29. 8. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238208 €55
29. 8. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238208 €55
29. 8. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238199 €55
29. 8. 2024.GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013238194 €55
29. 8. 2024.OŠ JELKOVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238191 €55
29. 8. 2024.OŠ MALEŠNICAAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238185 €55
29. 8. 2024.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKMT ZA 08/2024.A024109A4109013238183 €55
29. 8. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238178 €55
29. 8. 2024.OŠ RETKOVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238177 €55
29. 8. 2024.GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCAMT ZA 08/2024.A024109A4109013238176 €55
29. 8. 2024.OŠ SESVETEAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238174 €55
29. 8. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238174 €55
29. 8. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238172 €55
29. 8. 2024.OŠ GRANEŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238171 €55
29. 8. 2024.OŠ JORDANOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238171 €55
29. 8. 2024.XV GIMNAZIJAMT ZA 08/2024.A024109A4109013238170 €55
29. 8. 2024.PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013238170 €55
29. 8. 2024.OŠ MATE LOVRAKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238167 €55
29. 8. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238167 €55
29. 8. 2024.GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013238167 €55
29. 8. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238166 €55
29. 8. 2024.TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆMT ZA 08/2024.A024109A4109013238163 €55
29. 8. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238162 €55
29. 8. 2024.OŠ BARTOLA KAŠIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238161 €55
29. 8. 2024.PRVA EKONOMSKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013238160 €55
29. 8. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238155 €55
29. 8. 2024.OŠ IVANA GRANĐEAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238153 €55
29. 8. 2024.OŠ PAVLEKA MIŠKINEAK. MT. ZA 08/2024.A023109A3109013238153 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.