Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3238 · OIB 54702581236 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.188 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju5.188 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.188 €28
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02134 €1
2024-03279 €2
2024-04136 €1
2024-05136 €1
2024-06136 €1
2024-07136 €1
2024-08136 €1
2024-10136 €1
2024-11136 €1
2024-12136 €1
2025-02216 €1
2025-03438 €2
2025-04219 €1
2025-05219 €1
2025-06219 €1
2025-07219 €1
2025-08219 €1
2025-09219 €1
2025-10219 €1
2026-02438 €2
2026-03219 €1
2026-05219 €1
2026-06195 €1
2026-07215 €1
2026-08215 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3238 09030017 računalne usluge5.188 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ REMETEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238215 €55
30. 7. 2026.OŠ REMETEMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013238215 €55
30. 6. 2026.OŠ REMETEMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013238195 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238219 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238219 €55
27. 2. 2026.OŠ REMETEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238219 €55
5. 2. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238219 €55
31. 10. 2025.OŠ REMETEMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013238219 €55
30. 9. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013238219 €55
29. 8. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013238219 €55
31. 7. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013238219 €55
30. 6. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013238219 €55
28. 5. 2025.OŠ REMETEMAT. TROŠKOVI 05/25.A023109A3109013238219 €55
28. 4. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013238219 €55
28. 3. 2025.OŠ REMETEMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013238219 €55
7. 3. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013238219 €55
21. 2. 2025.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013238216 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013238136 €55
28. 11. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013238136 €55
28. 10. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013238136 €55
29. 8. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013238136 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238136 €55
27. 6. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013238136 €55
27. 5. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013238136 €55
29. 4. 2024.OŠ REMETEMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013238136 €55
27. 3. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013238139 €55
15. 3. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013238140 €55
23. 2. 2024.OŠ REMETEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013238134 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.