Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3238 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.443 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju3.443 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo3.443 €30
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02118 €1
2024-03234 €2
2024-04117 €1
2024-05117 €1
2024-06117 €1
2024-07117 €1
2024-08117 €1
2024-09117 €1
2024-10117 €1
2024-11117 €1
2024-12116 €1
2025-02113 €1
2025-03226 €2
2025-04113 €1
2025-05113 €1
2025-06113 €1
2025-07113 €1
2025-08113 €1
2025-09113 €1
2025-10113 €1
2025-12118 €1
2026-02226 €2
2026-03113 €1
2026-05113 €1
2026-06113 €1
2026-07113 €1
2026-08113 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3238 09040021 računalne usluge3.443 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238113 €55
30. 7. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013238113 €55
30. 6. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238113 €55
29. 5. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238113 €55
31. 3. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238113 €55
27. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013238113 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013238113 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238118 €55
31. 10. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013238113 €55
30. 9. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013238113 €55
29. 8. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013238113 €55
31. 7. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT ZA 07/2025.A024109A4109013238113 €55
30. 6. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMT 06/2025.A024109A4109013238113 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013238113 €55
30. 4. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2025.A024109A4109013238113 €55
31. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI OŽUJAK 2025.A024109A4109013238113 €55
7. 3. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2025.A024109A4109013238113 €55
21. 2. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A024109A4109013238113 €55
10. 12. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A024109A4109013238116 €55
29. 11. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMAT. TROŠKOVI STUDENI 2024.A024109A4109013238117 €55
31. 10. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013238117 €55
27. 9. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.A024109A4109013238117 €55
29. 8. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.A024109A4109013238117 €55
29. 7. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2024.A024109A4109013238117 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013238117 €55
27. 5. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.A024109A4109013238117 €55
26. 4. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013238117 €55
27. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2024.A024109A4109013238116 €55
15. 3. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013238118 €55
23. 2. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.A024109A4109013238118 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.