Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3239 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 36.407 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju36.407 €34
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard30.900 €6
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.507 €28
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02135 €1
2024-03262 €2
2024-04132 €1
2024-05132 €1
2024-06132 €1
2024-07132 €1
2024-08132 €1
2024-10132 €1
2024-11132 €1
2024-12132 €1
2025-025.938 €2
2025-034.988 €3
2025-046.544 €2
2025-055.944 €2
2025-06244 €1
2025-078.944 €3
2025-08244 €1
2025-09244 €1
2025-10244 €1
2026-02488 €2
2026-03244 €1
2026-05244 €1
2026-06178 €1
2026-07233 €1
2026-08233 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3239 09030018 ostale usluge36.407 €34

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUČKOAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A3109013239233 €55
30. 7. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013239233 €55
30. 6. 2026.OŠ LUČKOMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013239178 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239244 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239244 €55
27. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239244 €55
5. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013239244 €55
31. 10. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013239244 €55
30. 9. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013239244 €55
29. 8. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013239244 €55
31. 7. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013239244 €55
28. 7. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132393.000 €3239
8. 7. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE ZA SVIBANJ 2025.A023109A31090132395.700 €3239
30. 6. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013239244 €55
28. 5. 2025.OŠ LUČKOAK. MT. ZA 05/2025.A023109A3109013239244 €55
26. 5. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE ZA TRAVANJ 2025A023109A31090132395.700 €3239
28. 4. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013239244 €55
17. 4. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE ZA OŽUJAK 2025.A023109A31090132396.300 €3239
28. 3. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013239244 €55
21. 3. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE VELJAČA 2025.A023109A31090132394.500 €3239
7. 3. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013239244 €55
27. 2. 2025.OŠ LUČKOZAŠTITARSKE USLUGE ZA SIJEČANJ 2025.A023109A31090132395.700 €3239
21. 2. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013239238 €55
24. 12. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013239132 €55
28. 11. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013239132 €55
28. 10. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013239132 €55
29. 8. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013239132 €55
29. 7. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013239132 €55
27. 6. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013239132 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013239132 €55
29. 4. 2024.OŠ LUČKOMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013239132 €55
27. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013239133 €55
15. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013239129 €55
23. 2. 2024.OŠ LUČKOAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013239135 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.