Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3299 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 30.423 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade30.423 €35
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02137 €1
2024-03267 €2
2024-04134 €1
2024-05134 €1
2024-06134 €1
2024-07134 €1
2024-08134 €1
2024-106.311 €2
2024-119.222 €3
2024-128.026 €3
2025-02243 €1
2025-031.500 €3
2025-04246 €1
2025-05246 €1
2025-06246 €1
2025-07246 €1
2025-08246 €1
2025-09246 €1
2025-10246 €1
2026-02492 €2
2026-03936 €2
2026-05246 €1
2026-06180 €1
2026-07235 €1
2026-08235 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.423 €35

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LUČKOAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A3109013299235 €55
30. 7. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013299235 €55
30. 6. 2026.OŠ LUČKOMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013299180 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299246 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299690 €3299
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299246 €55
27. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299246 €55
5. 2. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013299246 €55
31. 10. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013299246 €55
30. 9. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013299246 €55
29. 8. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013299246 €55
31. 7. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013299246 €55
30. 6. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013299246 €55
28. 5. 2025.OŠ LUČKOAK. MT. ZA 05/2025.A023109A3109013299246 €55
28. 4. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013299246 €55
28. 3. 2025.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013299246 €55
20. 3. 2025.OŠ LUČKOREF ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A31090532991.008 €3299
7. 3. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013299246 €55
21. 2. 2025.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013299243 €55
24. 12. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013299134 €55
24. 12. 2024.OŠ LUČKOOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
12. 12. 2024.OŠ LUČKOEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24A011209T12091432997.799 €3299
28. 11. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013299134 €55
27. 11. 2024.OŠ LUČKOPUN FAZA VII DAR DJECIA011209T1209143299600 €3299
14. 11. 2024.OŠ LUČKOEU PUN PLAĆA I KOORDIN-FAZA VII - 10/24.A011209T12091432998.488 €3299
28. 10. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013299134 €55
14. 10. 2024.OŠ LUČKOEU PUN PLAĆA I KOORDIN FAZA VII 9/24A011209T12091432996.177 €3299
29. 8. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013299134 €55
29. 7. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013299134 €55
27. 6. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013299134 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013299134 €55
29. 4. 2024.OŠ LUČKOMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013299134 €55
27. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013299134 €55
15. 3. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013299133 €55
23. 2. 2024.OŠ LUČKOAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013299137 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.