| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 94.177 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 58.569 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 58.274 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | 99999999999999 | 4221 | 956 € | 0000199553012024 |
| 27. 2. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | UREĐAJ ZA POHRANU PODATAKA | 99999999999999 | 4221 | 147.916 € | 2703-01-1 |
| 27. 2. 2024. | ŠKRINJICA D.O.O. | NABAVA NAMJEŠTAJA ZA ŠKOLU ZA MED.SEST.MLINARSKA | 99999999999999 | 4221 | 23.455 € | 521/201/1 |
| 26. 2. 2024. | ŠKOLSKI SERVIS D.O.O. | NABAVA NAMJEŠTAJA ZA UD IVANA MAŽURANIĆA | 99999999999999 | 4221 | 31.234 € | 66/005/1 |
| 26. 2. 2024. | OGANJ D.O.O. | NABAVA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX C5840I S OPREMOM-ZA POTREBE SLUŽBE ZA EU | 99999999999999 | 4221 | 10.625 € | 544/VP151/2 |
| 26. 2. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA VELJAČU 2024. - MATERIJALI | A022119A211902 | 4221 | 1.000 € | 02-2024 |
| 23. 2. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | OPREMA | 99999999999999 | 4221 | 418.498 € | 2660-01-1 |
| 23. 2. 2024. | SMART SENSE DOO | SENZOR ZA KONTROLU KVALITETE ZRAKA | 99999999999999 | 4221 | 7.020 € | 103-1-3 |
| 21. 2. 2024. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1/2024., II. DIO | A022125A212501 | 4221 | 5.933 € | 55 |
| 20. 2. 2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | NABAVA OPREME ZA OŠ BUKOVAC-III. PRIV | 99999999999999 | 4221 | 120.955 € | 55/005/1 |
| 16. 2. 2024. | EBC SISTEMI D.O.O. | USB ADAPTER | 99999999999999 | 4221 | 494 € | 459/1/1/2023 |
| 16. 2. 2024. | EBC SISTEMI D.O.O. | OPREMA | 99999999999999 | 4221 | 250 € | 453/1/1/2023 |
| 15. 2. 2024. | PERUČA D.O.O. | DOSTAVA STOLACA.-PU PEŠČENICA,ZAPOLJSKA 1. | 99999999999999 | 4221 | 10.681 € | 56/V/2.. |
| 15. 2. 2024. | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | MATERIJALNI I DR.TROŠ.ZA I.KVART.2024. | A012126A212601 | 4221 | 500 € | 349-3-2024 |
| 15. 2. 2024. | VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE | MATERIJALNI I DR. TROŠKOVI - I KVARTAL 2024 | A012126A212601 | 4221 | 375 € | 344-2-2024 |
| 15. 2. 2024. | PERUČA D.O.O. | DOSTAVA STOLACA.-UPRAVNI OBJEKT,TRG MARKA MARULIĆA 18. | 99999999999999 | 4221 | 283 € | 55/V/2.. |
| 15. 2. 2024. | VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | MATERIJALNI I DR.TROŠ.ZA I.KVART.2024. | A012126A212601 | 4221 | 250 € | 347-2-2024 |
| 15. 2. 2024. | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | MATERIJALNI I DR. TROŠKOVI - I KVARTAL 2024 | A012126A212601 | 4221 | 200 € | 346-2-2024 |
| 13. 2. 2024. | SB COMMERCE PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRG.,ZASTUP.I TU.D.O.O. | NABAVA ŠKOLSKIH PLOČA ZA SŠ | 99999999999999 | 4221 | 29.700 € | 937-1-7 |
| 12. 2. 2024. | INOX FRIGO DOO | NABAVA OPREME ZA OŠ V.HOLJEVCA-OK | 99999999999999 | 4221 | 5.063 € | 338/XSP/1 |
| 9. 2. 2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | NABAVA OPREME ZA OŠ BUKOVAC-II.PRIV | 99999999999999 | 4221 | 24.911 € | 52/005/1 |
| 8. 2. 2024. | JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZA UPRA. ZAŠTIT. PODRUČJIMA GZ | ISPLATA SREDSTAVA ZA 01/24 | A022211A221102 | 4221 | 166 € | 321-01/23-001/20 |
| 6. 2. 2024. | USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | ISPLATA SREDSTAVA ZA 01/2024. | A022211A221101 | 4221 | 50 € | 322-01/24-001/6 |