Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-01 · Poništi presjek

Isplaćeno 117.595.777 € u 9.966 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01117.595.777 €9966
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 05012032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.503.204 €1202
3512 08010118 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - leasing tramvaja20.213.432 €7
3111 01012001 plaće za redovan rad19.392.058 €467
4111 08012327 zemljište6.155.125 €3
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci5.250.812 €1
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.647.855 €34
3235 05012015 zakupnine i najamnine3.800.678 €123
3132 03012003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.244.057 €459
3223 05010010 energija2.729.196 €1448
3721 21010084 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.582.334 €62
4212 08012037 poslovni objekti2.460.504 €35
3239 05012019 ostale usluge2.092.011 €239
4214 05010029 ostali građevinski objekti1.822.675 €89
4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.805.500 €42
3722 08012076 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.489.702 €122
3811 05010036 tekuće donacije u novcu1.398.515 €156
3835 08012078 ostale kazne1.375.336 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.346.329 €60
3121 01012004 ostali rashodi za zaposlene1.297.337 €334
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode1.203.153 €116
4221 05022092 uredska oprema i namještaj738.663 €21
3234 05030036 komunalne usluge653.653 €2119
3423 07010036 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora642.954 €39
3238 05012014 računalne usluge629.162 €95
3237 01012014 intelektualne i osobne usluge613.278 €415
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna599.374 €19
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život558.450 €469
3299 01012020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja476.828 €173
4213 12012122 ceste, željeznice i ostali prometni objekti435.771 €45
3231 05012011 usluge telefona, pošte i prijevoza374.844 €212
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš362.047 €62
3291 05012021 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično317.078 €227
3861 08012084 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr242.566 €3
3295 09020026 pristojbe i naknade217.007 €196
3222 09040007 materijal i sirovine193.479 €62
3433 05010025 zatezne kamate192.570 €226
3662 05022153 kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna188.684 €3
3831 12010029 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama186.522 €21
3292 05030046 premije osiguranja150.546 €26
4227 09012137 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene125.717 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 1. 2024.MINISTARSTVO FINANCIJAPDV ZA PROSINAC 2023.0000000000000099995.250.812 €12-2023
31. 1. 2024.PRIVREDNA BANKA ZAGREB DDOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: 5010724713 - GLAVNICA I KAMATAA011207A12070154433.981.684 €40100-5010724713
31. 1. 2024.ERSTE STEIERMARKISCHE BANKUGOVOR O KREDITU 2023. - OBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5901096331A011207A1207013423297.732 €5901096331
31. 1. 2024.HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.S-2167-2012, POVRV-851/2016A011112A1112013295160.797 €5741/21
31. 1. 2024.VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA SIJEČANJ 2024A011605A1605013811155.850 €01-2024
31. 1. 2024.PRIVREDNA BANKA ZAGREB DDOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU BROJ: 5010724713 - GLAVNICA I KAMATAA011207A1207013423130.009 €40100-5010724713
31. 1. 2024.IZGRADNJA FUTURA D.O.O.UG. BR. 228/2023 9. PS-IZGRADNJA DV SESVETSKI KRALJEVECA011212K121202421299.393 €RN 111-99-72067-23 9.P
31. 1. 2024.ERSTE STEIERMARKISCHE BANKUGOVOR O KREDITU 2023. - OBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5002332689A011207A120701342399.244 €5002332689
31. 1. 2024.IZGRADNJA FUTURA D.O.O.UG. BR. 131/2022 20. PS, REKONSTR. PŠ KUPINEČKI KRALJEVECA011212K121203451153.527 €RN 109-99-72067-23
31. 1. 2024.HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.KAMATE-S-2167-2012, POVRV-851/2016A011112A111201343341.008 €5741/21
31. 1. 2024.GRAD ZAGREBTRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA 3-KOMUNALNI DOPRINOS (POSLOVNE ZGRADE 1 I 2)99999999999999451129.707 €UP/I-363-02/17-08/4037
31. 1. 2024.OŠ SAVSKI GAJPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395524.038 €23955
31. 1. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395521.695 €23955
31. 1. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395521.652 €23955
31. 1. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395520.901 €23955
31. 1. 2024.OŠ BREZOVICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395518.945 €23955
31. 1. 2024.OŠ MALEŠNICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395518.919 €23955
31. 1. 2024.OŠ JELKOVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395518.556 €23955
31. 1. 2024.OŠ RETKOVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395517.688 €23955
31. 1. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395517.507 €23955
31. 1. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395517.105 €23955
31. 1. 2024.HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.S-2167-2012, POVRV-851/2016A011112A111201329516.883 €5741/21
31. 1. 2024.OŠ LUKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395516.835 €23955
31. 1. 2024.OŠ BRESTJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395515.822 €23955
31. 1. 2024.OŠ GRANEŠINAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395515.820 €23955
31. 1. 2024.OŠ MATE LOVRAKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395515.182 €23955
31. 1. 2024.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.978 €23955
31. 1. 2024.OŠ IVANA CANKARAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.928 €23955
31. 1. 2024.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.823 €23955
31. 1. 2024.OŠ LUČKOPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.806 €23955
31. 1. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.758 €23955
31. 1. 2024.OŠ ŽUTI BRIJEGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.557 €23955
31. 1. 2024.OŠ STENJEVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.465 €23955
31. 1. 2024.OŠ SVETA KLARAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.270 €23955
31. 1. 2024.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395514.141 €23955
31. 1. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.708 €23955
31. 1. 2024.OŠ REMETEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.538 €23955
31. 1. 2024.OŠ SESVETEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.535 €23955
31. 1. 2024.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.414 €23955
31. 1. 2024.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.284 €23955
31. 1. 2024.OŠ SESVETSKA SELAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.279 €23955
31. 1. 2024.OŠ VUKOMERECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395513.127 €23955
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. SGV99999999999999322312.943 €381000556456
31. 1. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.914 €23955
31. 1. 2024.OŠ OTOKPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.829 €23955
31. 1. 2024.OŠ RUDEŠPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.819 €23955
31. 1. 2024.OŠ IVANA MAŽURANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.819 €23955
31. 1. 2024.OŠ KRALJA TOMISLAVAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.482 €23955
31. 1. 2024.OŠ BUKOVACPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.369 €23955
31. 1. 2024.OŠ JOSIPA RAČIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A3109042395512.295 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.