Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · OIB 88150534338 · Poništi presjek
Isplaćeno 111.681 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 111.402 € | 5 |
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 279 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 111.681 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 111.681 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 12012124 ostali građevinski objekti | 111.128 € | 1 |
| 3239 33012017 ostale usluge | 279 € | 2 |
| 3234 12012057 komunalne usluge | 274 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | ZAKUP STANICA MOBILNIH RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTR.UNUT.SL.ZAŠTITE GRADA ZG.-KNEZA BRANIMIRA 71B. | 99999999999999 | 3239 | 139 € | 3573-01-01 |
| 31. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAJAM RADIJSKOG SUSTAVA 11/2023 | 99999999999999 | 3234 | 85 € | 3574-01-01 |
| 31. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NABAVA SOFTVERA ZA RADIJSKI SUSTAV ZA 11/2023 | 99999999999999 | 3234 | 51 € | 3575-01-01 |
| 17. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | UG.BR. 158/23 I PS OPTIMIZ. SEMAFORA AV. DUBROVNIK | 99999999999999 | 4214 | 111.128 € | 3483-01-01 |
| 4. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | ZAKUP MOBILNIH RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE SLUŽBE GRADA ZAGREBA.-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B. | 99999999999999 | 3239 | 139 € | 3241-01-01 |
| 4. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1909/23-NAJAM RADIJSKOG SUSTAVA ZA 10/2023 | 99999999999999 | 3234 | 85 € | 3247-01-01 |
| 4. 1. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1920/23-NABAVA SOFTVERA ZA RADIJSKI SUSTAV ZA 10/2023 | 99999999999999 | 3234 | 51 € | 3248-01-01 |