Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-01 · Poništi presjek

Isplaćeno 117.595.777 € u 9.966 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01117.595.777 €9966
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 05012032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.503.204 €1202
3512 08010118 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - leasing tramvaja20.213.432 €7
3111 01012001 plaće za redovan rad19.392.058 €467
4111 08012327 zemljište6.155.125 €3
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci5.250.812 €1
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.647.855 €34
3235 05012015 zakupnine i najamnine3.800.678 €123
3132 03012003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.244.057 €459
3223 05010010 energija2.729.196 €1448
3721 21010084 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.582.334 €62
4212 08012037 poslovni objekti2.460.504 €35
3239 05012019 ostale usluge2.092.011 €239
4214 05010029 ostali građevinski objekti1.822.675 €89
4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.805.500 €42
3722 08012076 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.489.702 €122
3811 05010036 tekuće donacije u novcu1.398.515 €156
3835 08012078 ostale kazne1.375.336 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.346.329 €60
3121 01012004 ostali rashodi za zaposlene1.297.337 €334
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode1.203.153 €116
4221 05022092 uredska oprema i namještaj738.663 €21
3234 05030036 komunalne usluge653.653 €2119
3423 07010036 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora642.954 €39
3238 05012014 računalne usluge629.162 €95
3237 01012014 intelektualne i osobne usluge613.278 €415
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna599.374 €19
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život558.450 €469
3299 01012020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja476.828 €173
4213 12012122 ceste, željeznice i ostali prometni objekti435.771 €45
3231 05012011 usluge telefona, pošte i prijevoza374.844 €212
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš362.047 €62
3291 05012021 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično317.078 €227
3861 08012084 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dr242.566 €3
3295 09020026 pristojbe i naknade217.007 €196
3222 09040007 materijal i sirovine193.479 €62
3433 05010025 zatezne kamate192.570 €226
3662 05022153 kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna188.684 €3
3831 12010029 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama186.522 €21
3292 05030046 premije osiguranja150.546 €26
4227 09012137 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene125.717 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 1. 2024.OŠ DR. IVAN MERZPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239557.318 €23955
31. 1. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239557.263 €23955
31. 1. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239557.243 €23955
31. 1. 2024.OŠ SESVETSKA SOPNICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239557.104 €23955
31. 1. 2024.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.846 €23955
31. 1. 2024.OŠ IVANA GUNDULIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.767 €23955
31. 1. 2024.OŠ CVJETNO NASELJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.591 €23955
31. 1. 2024.OŠ LJUBLJANICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.581 €23955
31. 1. 2024.OŠ ŠESTINEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.569 €23955
31. 1. 2024.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.553 €23955
31. 1. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.331 €23955
31. 1. 2024.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.302 €23955
31. 1. 2024.OŠ TINA UJEVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.282 €23955
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100581A011207A12070154436.240 €19-1100581
31. 1. 2024.OŠ AUGUSTA CESARCAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.055 €23955
31. 1. 2024.OŠ IVANJA REKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.036 €23955
31. 1. 2024.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239556.014 €23955
31. 1. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.954 €23955
31. 1. 2024.OŠ HORVATIPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.602 €23955
31. 1. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.581 €23955
31. 1. 2024.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.531 €23955
31. 1. 2024.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.462 €23955
31. 1. 2024.OŠ HRVATSKI LESKOVACPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.344 €23955
31. 1. 2024.OŠ GRAČANIPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239555.321 €23955
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100578A011207A12070154434.946 €19-1100578
31. 1. 2024.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239554.892 €23955
31. 1. 2024.UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆAREFUNDACIJA FIN.SRED.ZA TROŠKOVE ODVJETNIČKIH USLUGAA024109A41090232994.867 €3299
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100587A011207A12070154434.600 €19-1100587
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU TREŠNJEVKA9999999999999932234.580 €381000556455
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100584A011207A12070154434.345 €19-1100584
31. 1. 2024.HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.KAMATE-S-2167-2012, POVRV-851/2016A011112A11120134334.306 €5741/21
31. 1. 2024.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239554.187 €23955
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100582A011207A12070154434.158 €19-1100582
31. 1. 2024.STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆAREFUNDACIJA-ZAKUPNINA ZA DVORANU STUDENI 2023.A024109A41090132354.080 €3235
31. 1. 2024.SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A011209A120918239554.060 €23955
31. 1. 2024.OŠ TRNJANSKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239554.041 €23955
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU TREŠNJEVKA9999999999999932233.960 €381000556560
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100579A011207A12070154433.840 €19-1100579
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100569A011207A12070154433.691 €19-1100569
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. VODNIKOVA 149999999999999932233.663 €381000556464
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLNA ZA 12.2023. PU MAKSIMIR9999999999999932233.621 €381000556459
31. 1. 2024.OŠ FRANE KRSTE FRANKOPANAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239553.535 €23955
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU PEŠČENICA9999999999999932233.404 €381000556458
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100576A011207A12070154433.190 €19-1100576
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100570A011207A12070154433.171 €19-1100570
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100575A011207A12070154432.896 €19-1100575
31. 1. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023A023109A310904239552.856 €23955
31. 1. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100583A011207A12070154432.818 €19-1100583
31. 1. 2024.AGRAM TIS D.O.O.NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023.9999999999999932992.817 €1602-03-91
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DVERCE9999999999999932232.734 €381000556462

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.