Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · Poništi presjek
Isplaćeno 117.595.777 € u 9.966 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 57.546.860 € | 5141 |
| 11 Opći prihodi i primici | 26.220.466 € | 1791 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 12.331.421 € | 821 |
| 0000 Nije definirano | 5.250.812 € | 1 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 4.703.993 € | 132 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 3.756.636 € | 1520 |
| 432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja | 1.346.329 € | 60 |
| 521 Pomoći iz drugih proračuna-pk | 1.199.092 € | 115 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 1.176.800 € | 15 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 1.171.939 € | 38 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 1.042.151 € | 67 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 786.724 € | 142 |
| 123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo | 481.203 € | 2 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 362.047 € | 62 |
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 100.057 € | 50 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 99.393 € | 1 |
| 12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva | 16.388 € | 7 |
| 0 Nije definirano | 3.465 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 117.595.777 € | 9966 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100588 | A011207A120701 | 5443 | 2.671 € | 19-1100588 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100585 | A011207A120701 | 5443 | 2.543 € | 19-1100585 |
| 31. 1. 2024. | OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023 | A023109A310904 | 23955 | 2.464 € | 23955 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100572 | A011207A120701 | 5443 | 2.422 € | 19-1100572 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. ŠUBIĆEVA 38 | 99999999999999 | 3223 | 2.197 € | 381000556467 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PEŠČENICA | 99999999999999 | 3223 | 2.193 € | 381000556465 |
| 31. 1. 2024. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 12/23 | 99999999999999 | 3239 | 2.067 € | 24955-293 |
| 31. 1. 2024. | OŠ NAD LIPOM | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023 | A023109A310904 | 23955 | 1.978 € | 23955 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA JUG | 99999999999999 | 3223 | 1.902 € | 381000556469 |
| 31. 1. 2024. | OŠ TINA UJEVIĆA | REFUN.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 1.875 € | 3231 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU SESVETE | 99999999999999 | 3223 | 1.829 € | 381000556546 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100580 | A011207A120701 | 5443 | 1.611 € | 19-1100580 |
| 31. 1. 2024. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | REFUNDACIJA FIN.SRED.ZA ZAKUP PROSTORA RCK FAUST | A024109A410901 | 3235 | 1.575 € | 3235 |
| 31. 1. 2024. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2023 | A023109A310904 | 23955 | 1.571 € | 23955 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100590 | A011207A120701 | 5443 | 1.534 € | 19-1100590 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRETPLATA ZA 01/2024, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3231 | 1.434 € | 4048008090-202401-0 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. MARTIĆEVA 14 | 99999999999999 | 3223 | 1.407 € | 381000556557 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100591 | A011207A120701 | 5443 | 1.174 € | 19-1100591 |
| 31. 1. 2024. | REGIONALNA ENERGETSKO KLIMATSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE | ZA-GREEN OBRAČUN PLAĆE ZA PROJEKTNI TIM ZA RAZDOBLJE 12/2023 | 99999999999999 | 3237 | 1.100 € | 187/0001/214 |
| 31. 1. 2024. | DV MEDVEŠČAK | NEISPUNJENA KVOTA ZA INVALIDE-POVRAT 2022 | A022109A210901 | 3295 | 1.078 € | 3295 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSUSED | 99999999999999 | 3223 | 1.053 € | 381000556432 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DRAŠKOVIĆEVA 27 | 99999999999999 | 3223 | 1.033 € | 381000556551 |
| 31. 1. 2024. | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | KAMATE-S-2167-2012, POVRV-851/2016 | A011112A111201 | 3433 | 1.008 € | 5741/21 |
| 31. 1. 2024. | DEPT TECHNOLOGY DOO | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 1.000 € | 131-DHR-2023 |
| 31. 1. 2024. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | FEFUNDACIJA DJELATNICIMA DV (INVALIDNOST) 1/2024 | A022109A210901 | 3121 | 1.000 € | 3121 |
| 31. 1. 2024. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 943 € | 4241 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE | 99999999999999 | 3223 | 930 € | 381000556549 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ MEDVEŠČAK | 99999999999999 | 3223 | 929 € | 381000556440 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE | 99999999999999 | 3223 | 917 € | 381000556436 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100589 | A011207A120701 | 5443 | 851 € | 19-1100589 |
| 31. 1. 2024. | DV TATJANA MARINIĆ | NEISPUNJENA KVOTA ZA INVALIDE-POVRAT 11/ | A022109A210901 | 3295 | 840 € | 3295 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DUKLJANINOVA 3 | 99999999999999 | 3223 | 833 € | 381000556476 |
| 31. 1. 2024. | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | S-2167-2012, POVRV-851/2016 | A011112A111201 | 3295 | 830 € | 5741/21 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. ILICA 14 | 99999999999999 | 3223 | 787 € | 381000556443 |
| 31. 1. 2024. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | JUBILARNE NAGRADE ZA 01/2024 | A022124A212401 | 3121 | 784 € | 24867-2-2024 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME | 99999999999999 | 3223 | 776 € | 381000556444 |
| 31. 1. 2024. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, DRAŠKOVIĆEVA 15/TRG HRVATSKIH VELIKANA 1 | 99999999999999 | 3234 | 761 € | 2001/ZS23/1 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ NOVI ZAGREB ZAPAD | 99999999999999 | 3223 | 750 € | 381000556509 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA SJEVER | 99999999999999 | 3223 | 736 € | 381000556437 |
| 31. 1. 2024. | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | PRIJEVOZ ZA 1/2024. - SPECIFIKACIJA | A011120A112001 | 3212 | 680 € | 80/DIR1/10 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE | 99999999999999 | 3223 | 675 € | 381000556417 |
| 31. 1. 2024. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 12/23 | 99999999999999 | 3231 | 633 € | 24955-293 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ DONJA DUBRAVA | 99999999999999 | 3223 | 602 € | 381000556433 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100574 | A011207A120701 | 5443 | 585 € | 19-1100574 |
| 31. 1. 2024. | JAVOROVIĆ IDŽOJTIĆ I PARTNERI J.T.D. | USLUGE POREZNOG SAVJETOVANJA ZA STUDENI 2023. | 99999999999999 | 3237 | 581 € | 211422/1/0 |
| 31. 1. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME | 99999999999999 | 3223 | 580 € | 381000556470 |
| 31. 1. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100573 | A011207A120701 | 5443 | 570 € | 19-1100573 |
| 31. 1. 2024. | DV MATIJA GUBEC | NEISPUNJENA KVOTA ZA INVALIDE-POVRAT 11/ | A022109A210901 | 3295 | 560 € | 3295 |
| 31. 1. 2024. | DV VRAPČE | NEISPUNJENA KVOTA ZA INVALIDE-POVRAT 11/ | A022109A210901 | 3295 | 560 € | 3295 |
| 31. 1. 2024. | DV DUGA | NEISPUNJENA KVOTA ZA INVALIDE-POVRAT 11/ | A022109A210901 | 3295 | 560 € | 3295 |