Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 109.907.794 € u 13.233 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 109.907.794 € | 13233 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | OTPLATA GLAVNICE PO UG. O CESIJI,16.454.284,44, 1/10 RATA | A011808K180801 | 5443 | 1.645.428 € | 5702190941 |
| 29. 2. 2024. | MINISTARSTVO FINANCIJA | PDV ZA SIJEČANJ 2024. | 00000000000000 | 9999 | 705.506 € | 1-2024 |
| 29. 2. 2024. | ELICOM D.O.O. | UG.BR.365/2023 ELEKTROMONT.RADOVI NA ODRŽ.OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJ.12/23 | A011512A151202 | 3232 | 582.986 € | 215/1/1 |
| 29. 2. 2024. | AGRAD PROJEKT DOO | IV.PRIV.SIT.-EOZ OŠ A.CESARCA | 99999999999999 | 4212 | 212.486 € | 116/PJ1/1/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3662 | 204.891 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3821 | 176.856 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3662 | 171.992 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 148.399 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | GDI DOO | 3D MODEL GRADA ZAGREBA, ARCGIS KONZULTANT, STAVKA 4.1 TROŠKOVNIKA O.S | 99999999999999 | 3238 | 144.499 € | 23-10-0731 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3662 | 135.410 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | MAGNUM SUPRA DOO | UG.438/2023-8PS-UREĐ.PRIV.SKLADIŠTA GR.MATER.RESNIK | A011212K121208 | 4511 | 128.253 € | 258-1-1 |
| 29. 2. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | UREĐENJE PROSTORA GRADSKE UPRAVE.-KNEZA BRANIMIRA 71B. | 99999999999999 | 3232 | 127.884 € | 935-PJ1-364 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - E-REDAR 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 103.564 € | 255641-23 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3299 | 95.569 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 94.177 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4214 | 91.740 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | TGT ADRIATIK DOO | UG. BR. 944/2023 I. PS, UKLANJANJE GRAĐ- PAROMLINSKA 15 I 17 | 99999999999999 | 4214 | 79.430 € | 296 |
| 29. 2. 2024. | NERING D.O.O. | UG. BR. 1096-2023 3. PS, IZGR. NADSTREŠNICA GRADA ZAGREBA | 99999999999999 | 4214 | 72.384 € | 3.Privremena situacija |
| 29. 2. 2024. | MULTISOFT D.O.O | ODRŽAVANJE VODGIS ZA 2023. | 99999999999999 | 3238 | 69.314 € | 117-1-1 |
| 29. 2. 2024. | NIVETO DOO | UG. BR. 670/2023 I. PS, REKNSTRUKCIJA FIONTANE-TRG. K. ČOSIĆA | 99999999999999 | 4214 | 68.315 € | 1962/P1/PC1 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3299 | 65.190 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 58.569 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 4221 | 58.274 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3299 | 48.326 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 44.777 € | 553-10-1 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3299 | 41.457 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BUKOVAC PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 37.418 € | 000000-024-00072 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREB JE NAŠ | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 35.000 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3232 | 34.288 € | 2787-01-1 |
| 29. 2. 2024. | SITOLOR DOO | UG.BR. 430/23 5. PS IZV. ODRŽ. MOSTA UL. LUJE NALETILIĆA | A012112K211201 | 3232 | 34.188 € | 102/1/20 |
| 29. 2. 2024. | TEKTON CONSTRUCTION DOO | UG.415/2023-6PS-AMBULANTA GRAČANI-UKLANJANJE POST.I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA | A011212K121204 | 4212 | 31.481 € | 726/1/1 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU | A011209K120905 | 3238 | 28.403 € | 558-10-1 |
| 29. 2. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | UG.81/22-II-PRIJEVOZ UMRLIH 12/2023 | 99999999999999 | 3234 | 24.910 € | 30183/1/31 |
| 29. 2. 2024. | ELICOM D.O.O. | NAR. BR. 2518/2023 I. PS, GRAĐENJE JR-OŠ VOLTINO | 99999999999999 | 4214 | 24.839 € | 212/1/1 |
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | NOVI JELKOVEC-ČUVANJE STAMB.KOMPLEKSA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 24.180 € | 11177-2023-91 |
| 29. 2. 2024. | ELICOM D.O.O. | NAR. BR. 2041/2023 I. PS, GRAĐENJE JR-OŠ KRALJ TOMISLAV | 99999999999999 | 4214 | 21.972 € | 213/1/1 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU | 99999999999999 | 3238 | 21.236 € | 249-30-1 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZAKUPNINA ZA II/24- ZA ŠPUD | A024109A410901 | 3235 | 21.114 € | 513/0024000009/1 |
| 29. 2. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG.BR. 1169/22 4.PS KANAL SAVA-PDRA ZAMJENA PN | A012112K211201 | 3232 | 19.904 € | 731-MAR-01 |
| 29. 2. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | 99999999999999 | 3231 | 18.849 € | 0000197438012024 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GRANEŠINA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 17.317 € | 000000-024-00071 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BREZOVICA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 17.317 € | 000000-024-00069 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 16.176 € | 554-10-1 |
| 29. 2. 2024. | RUDAN D.O.O. | I.PRIV.SITUA.-RADOVI NA OPTIMIZACIJI POTROŠNJE VODE-KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE | 99999999999999 | 4212 | 14.874 € | 20-0250-78-2023 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRANJA SUSTAVA | 99999999999999 | 3238 | 14.335 € | 253-30-1 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 STARA GRADSKA VIJEĆNICA | A011301A130102 | 3223 | 14.090 € | 381000601921 |
| 29. 2. 2024. | VIGOR SOLIS DOO | USLUGE LIKVIDATORA I RAČUNOV. USLUGE-LIKVID. DRUŠTVA BLOK KVATRIĆ D.O.O.-50% UGOVORENOG IZNOSA | 99999999999999 | 3237 | 13.687 € | 66/1/1 |
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKS SLJEME-ČUVANJE ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 12.350 € | 11155-2023-91 |
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | IV STARA PEŠČENICA 7 I 9-ČUVANJE STAMB.OBJEKTA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 12.350 € | 11160-2023-91 |
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKS ZAGREPČANKA (HEINZELOVA 64-68)-ČUVANJE ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 12.350 € | 11157-2023-91 |