Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 41.216 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 22.554 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 18.662 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 41.216 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 41.216 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 38.335 € | 3 |
| 3223 14010010 energija | 2.715 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 165 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA II/24. ZA MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 63-3-600 |
| 16. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 02/2024 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 62-3-600 |
| 15. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 3.442 € | 40-3-600 |
| 15. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 2.715 € | 41-3-600 |
| 15. 2. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 165 € | 41-3-600 |