Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 109.907.794 € u 13.233 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 109.907.794 € | 13233 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | SVEUČILIŠNA BOLNICA-BLATO-ČUVANJE KOMPLEKSA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 12.350 € | 11154-2023-91 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GODIŠNJE POKAZNE KARTE,RAZNE, 290 KOMADA,VELJAČA 2024 | A011133A113301 | 3212 | 12.329 € | 120410-024-02045 |
| 29. 2. 2024. | NERING D.O.O. | UREĐ.PROM. S NOGOSTUPOM UL. PREVENDARI - OKONČANA SIT. | 99999999999999 | 3232 | 12.208 € | OKONČANA SITUACIJA 104 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ F.GALOVIĆA I I.OŠ DUGAVE PREMA UG.01./24.BRIONI D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 12.105 € | 000000-024-00068 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (156 SATI) | A011223A122301 | 3238 | 11.647 € | 254-30-1 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 11.351 € | I-255640/2023 |
| 29. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | OTPREMNINA-VIŠIĆ I MILAS | A011112A111201 | 3121 | 10.699 € | 1 |
| 29. 2. 2024. | DV TRNSKO | REF. ZA POPRAVAK STAKLA | A022109A210901 | 3232 | 10.670 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | NAR.BR. 8847/20 OKS PROJ. IZV. ODRŽ. NADVOŽNJAK UL. GRABEŠČAK | 99999999999999 | 3232 | 10.352 € | 64-P1-1-2023 |
| 29. 2. 2024. | INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | UG.BR.1129/2023 ODRŽ.PODIZNIH STUPIĆA | 99999999999999 | 3232 | 10.163 € | 17-1-1 |
| 29. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA OTPREMNINE LONČARIĆ D.MEGLA-RELJIĆ S. | A011108A110801 | 3121 | 10.120 € | 3121 |
| 29. 2. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | KEMIJSKE ANALIZE PROIZVODA | 99999999999999 | 3237 | 10.044 € | 05402-21763 |
| 29. 2. 2024. | DV TRNSKO | REF. ZA SANACIJU PLOČICA NA VANJSKOJ TERASI | A022109A210901 | 3232 | 9.925 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 9.808 € | 4378/900/2 |
| 29. 2. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3232 | 9.281 € | 2721-01-1 |
| 29. 2. 2024. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČ | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČ | A011118A111802 | 3811 | 8.925 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | DV BOTINEC | REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA | A022109A210901 | 3232 | 8.840 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | ELICOM D.O.O. | NAR. BR. 8350/2023 I. PS, GRAĐENJE JR-VLADIMIRA VIDRIĆA | 99999999999999 | 4214 | 8.501 € | 210/1/1 |
| 29. 2. 2024. | DV TREŠNJEVKA | REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH KLIMA UREĐAJA | A022109A210901 | 3232 | 7.750 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | DV BOTINEC | REF. ZA UREĐENJE PROTUPROVALE | A022109A210901 | 3232 | 7.224 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | DV ŠPANSKO | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 7.125 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | DOMOVINSKI POKRET | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČ | A011118A111802 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3232 | 7.000 € | 1424/RV1/1 |
| 29. 2. 2024. | ZAG VET DOO | VETERINSRAKE USLUGE HIGIJENIČARSKA SLUŽBA OD 01.12.2023. DO 31.12.2023. | 99999999999999 | 3236 | 6.996 € | 2409/U9/1 |
| 29. 2. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3232 | 6.874 € | 2720-01-1 |
| 29. 2. 2024. | DV MILAN SACHS | REF. ZA UGRADNJU KLIZNIH VRATA | A022109A210901 | 3232 | 6.488 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100581 | A011207A120701 | 5443 | 6.240 € | 19-1100581 |
| 29. 2. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | MJESNI ODBOR DUBRAVA, VINODOLSKA 23-ČUVANJE ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3239 | 6.175 € | 11180-2023-91 |
| 29. 2. 2024. | DV MATIJA GUBEC | REF. ZA ZAMJENU NISKE OGRADE | A022109A210901 | 3232 | 5.950 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PARK STARA TREŠNJEVKA 2 | A011301A130102 | 3223 | 5.612 € | 381000602028 |
| 29. 2. 2024. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CARGO | IMPRONEDJELJAK IV MEĐ.FESTIVAL-SLOBODNO IMPROVIZIRANE I KREATIVNE GLAZBE | A011327A132705 | 3811 | 5.600 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | NOVA LJEVICA | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČ | A011118A111802 | 3811 | 5.600 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | GEODESIGN JDOO | NAR. BR. 671/2023 I. PS, IDEJNA STUDIJA. GROBLJE MORAVČE | 99999999999999 | 4214 | 5.535 € | 13-G1-1 |
| 29. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | ISPLATA OTPREMNINE ZA ALIĆ IZETU 12-2023 | A011105A110501 | 3121 | 5.349 € | 122023 |
| 29. 2. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | OTPREMNINA BODULIĆ 2023 | A011113A111301 | 3121 | 5.349 € | 3121 |
| 29. 2. 2024. | MOST | SREDSTVA ZA FINANC.POL.STRANAKA-I TROMJESEČ | A011118A111802 | 3811 | 5.250 € | 3811 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SESVETE PO UGOVORU-01/24.HERC TOURS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 5.206 € | 000000-024-00073 |
| 29. 2. 2024. | ELICOM D.O.O. | NAR. BR. 2107/2023 I. PS, GRAĐENJE JR-AUGUSTA ŠENOE 46 | 99999999999999 | 4214 | 5.187 € | 211/1/1 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PU TREŠNJEVKA | A011301A130102 | 3223 | 5.173 € | 381000601920 |
| 29. 2. 2024. | MULTISOFT D.O.O | USLUGA POTPORE VODGIS ZA 2023. | 99999999999999 | 3238 | 5.119 € | 118-1-1 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100578 | A011207A120701 | 5443 | 4.946 € | 19-1100578 |
| 29. 2. 2024. | DV ŠPANSKO | REF. ZA SANACIJU POKLOPACA PJEŠČANIKA | A022109A210901 | 3232 | 4.811 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.B.ŠIMIĆA PO UGOVORU-01./24.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 4.618 € | 000000-024-00070 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100587 | A011207A120701 | 5443 | 4.600 € | 19-1100587 |
| 29. 2. 2024. | MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU | USLUGE KONTAKT | 99999999999999 | 3238 | 4.423 € | 227/P1/1 |
| 29. 2. 2024. | DV MEDVEŠČAK | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 4.388 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100584 | A011207A120701 | 5443 | 4.345 € | 19-1100584 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 VODNIKOVA 14 | A011301A130102 | 3223 | 4.339 € | 381000601929 |
| 29. 2. 2024. | DV ZVONČIĆ | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA PO VOLTINO | A022109A210901 | 3232 | 4.338 € | 3232 |