Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 109.907.794 € u 13.233 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 109.907.794 € | 13233 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 2. 2024. | DV ZVONČIĆ | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 1.500 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX | 99999999999999 | 3238 | 1.493 € | 251-30-1 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POROŠNJA PLINA ZA 1/2024 ILICA 14 | A011301A130102 | 3223 | 1.472 € | 381000601908 |
| 29. 2. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | MJESEČNE NAKNADE | 99999999999999 | 3231 | 1.467 € | 1007237469/R900/900 |
| 29. 2. 2024. | JURCON PROJEKT D.O.O. | SN NAD ODRŽ JPP, DI I ZP IZ PKA P-Ž DI I ZP 7.PS | 99999999999999 | 3232 | 1.461 € | 200-1-1-2023 07PS |
| 29. 2. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | UG.2/17-II GAJEVA 2/B MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24 | A011512A151201 | 3232 | 1.449 € | 2300032264-240120-3 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRETPLATA ZA 02/2024, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3231 | 1.434 € | 4048008090-202402-9 |
| 29. 2. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | TUNEL GRIČ-REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TUNELA I SANIT.ČVOROVA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 1.404 € | 944-PJ1-364 |
| 29. 2. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | UG.39/16-II BAKAČEVA 1 MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24 | A011512A151201 | 3232 | 1.398 € | 2300032654-240120-5 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO LUŽAN | A011301A130102 | 3223 | 1.321 € | 381000601901 |
| 29. 2. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | IZMJEŠTANJE STUPA MRNN - KOPČEVEČKA ULICA | A011105A110501 | 3239 | 1.303 € | 4001-30932304-30004476 |
| 29. 2. 2024. | DV MATIJA GUBEC | REF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA ZAMJENU STAKLENE STIJENE | A022109A210901 | 3232 | 1.300 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | GLOBALDIZAJN D.O.O. | DODATNI RADNI SATI | 99999999999999 | 3238 | 1.294 € | 2579/P1/10 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 DRAŠKOVIĆEVA 27 | A011301A130102 | 3223 | 1.278 € | 381000602019 |
| 29. 2. 2024. | DV BUDUĆNOST | REF. ZA SANACIJU PJEŠČANIKA | A022109A210901 | 3232 | 1.220 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | NAR.1821/24-PRAVNI PORTAL INGIBRO.COM | A011112A111201 | 3221 | 1.193 € | 31-22-1 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO ANTUN MIHANOVIĆ | A011301A130102 | 3223 | 1.181 € | 381000601981 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100591 | A011207A120701 | 5443 | 1.174 € | 19-1100591 |
| 29. 2. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | TUNEL GRIČ-REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TUNELA I SANIT.ČVOROVA ZA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 1.165 € | 937-PJ1-364 |
| 29. 2. 2024. | DV POTOČNICA | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 1.150 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REPREZENTACIJA ZA POTREBE SLUŽBENOG SASTANKA | A011101A110101 | 3293 | 1.148 € | ZGH-NAZOR-4646/0018000 |
| 29. 2. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 1.140 € | 525-10-1 |
| 29. 2. 2024. | DV IZVOR | REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA | A022109A210901 | 3232 | 1.125 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO VUGROVEC DONJI | A011301A130102 | 3223 | 1.118 € | 381000602017 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO MARKUŠEVEC | A011301A130102 | 3223 | 1.076 € | 381000601963 |
| 29. 2. 2024. | TEAM PRINT DOO | POP UP I BEACH FLAG ZA POTREBE PROMOCIJE GRADA ZAGREBA | 99999999999999 | 3233 | 1.076 € | 1154/1/1 |
| 29. 2. 2024. | PAGO COM D.O.O. | NAJAM SNJEŽNE KUGLE - DJEČJA NOVA GODINA | 99999999999999 | 3235 | 1.063 € | 225-1-1 |
| 29. 2. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | UG.BR.196/14-II TRG N.Š.ZRINSKOG BB MANIFESTACIJE EL.ENERGIJA 1/24 | A011512A151201 | 3232 | 1.012 € | 2300029088-240120-7 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 D.D. MARKUŠEVEC | A011301A130102 | 3223 | 1.004 € | 381000601935 |
| 29. 2. 2024. | DEPT TECHNOLOGY DOO | ODRŽAVANJE | 99999999999999 | 3238 | 1.000 € | 163-DHR-2023 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO ŠESTINE | A011301A130102 | 3223 | 972 € | 381000601909 |
| 29. 2. 2024. | DV JARUN | REF. ZA POPRAVAK SPRAVA PO MACANOVIĆEVA | A022109A210901 | 3232 | 968 € | 3232 |
| 29. 2. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | 99999999999999 | 4221 | 956 € | 0000199553012024 |
| 29. 2. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | NAR.15636/22, 2 PS, PROJ. JR PARK.POVRŠINE-ZAGREBAČKA A. | A011612K161204 | 4214 | 942 € | 14-1-1 |
| 29. 2. 2024. | VEDRA INŽENJERING D.O.O. | NAR.BR. 1829/23 OKS PROJ. IZV. ODRŽ. NOGOSTUP SARAJEVSKA | 99999999999999 | 3232 | 930 € | 63-P1-1-2023 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 KAPTOL 27, TRIBINA GRADA | A011301A130102 | 3223 | 888 € | 381000601918 |
| 29. 2. 2024. | F.I.L.D. PROJEKT D.O.O. | NAR.861/2023-SPORT.OBJEKT K.Č.663/15 K.O.ŽITNJAK-NADZOR RADOVA DO PUNE FUNKCION. | A011212K121205 | 4511 | 875 € | 113 -FP-01 |
| 29. 2. 2024. | FINA | SLANJE DOK. E-MAILOM PO RAČ. JP; EVIDENTIRANJE ZAHTJEVA ZA 1/2024. | A011107A110701 | 3431 | 869 € | 35-0124-0061097 |
| 29. 2. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | NAR. BR. 2646/2023 II. PS, PROJ. JR-KUSTOŠIJSKI VENEC | A011612K161204 | 4214 | 853 € | 200-1-1 |
| 29. 2. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100589 | A011207A120701 | 5443 | 851 € | 19-1100589 |
| 29. 2. 2024. | MLASING DOO | NAR.BR. 17427/23 OKS NADZ. JADRANSKI MOST DODATNI RADOVI | A012112K211201 | 3232 | 849 € | OKONČANA SITUACIJA 72/ |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO PONGRAČEVO | A011301A130102 | 3223 | 844 € | 381000601902 |
| 29. 2. 2024. | ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.D. | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA POTREBE SLUŽBE NA IME.: RENATO MATEČIĆ,IVAN BABIĆ I DANIJELA BRALO | 99999999999999 | 3213 | 825 € | 5592/posl1/01 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO SVETA KLARA | A011301A130102 | 3223 | 820 € | 381000601961 |
| 29. 2. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PIĆE PRILIKOM OBILJEŽAVANJA PRIJEMA ČLANOVA DIPLOMATSKOG ZBORA | A011201A120104 | 3293 | 817 € | 101/17/1 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO MALA MLAKA | A011301A130102 | 3223 | 810 € | 381000601975 |
| 29. 2. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO KUČILOVINA | A011301A130102 | 3223 | 804 € | 381000601882 |
| 29. 2. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | MJESEČNE NAKNADE | 99999999999999 | 3231 | 796 € | 1006806166/R900/900 |
| 29. 2. 2024. | JURCON PROJEKT D.O.O. | SN NAD ODRŽ. JPP IZ PKA GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 5. PS | 99999999999999 | 3232 | 775 € | 205-1-1-2023 5PS |
| 29. 2. 2024. | CAPITAL ING D.O.O. | UG.BR. 223/16 OKS PROJ. SANAC. VRAPČE. ZGRADA PSIHOGERIJATRIJE | 99999999999999 | 4212 | 770 € | 326-1-1/2023 - okonča |