Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 25.779 € u 48 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju25.779 €48
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo15.297 €41
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard10.482 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0325.779 €48
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09040042 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.530 €1
3223 09040009 energija6.000 €1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.867 €1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge1.411 €4
3234 09040015 komunalne usluge1.394 €2
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.012 €2
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu940 €1
3222 09040007 materijal i sirovine808 €2
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično519 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje518 €2
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza454 €2
3292 09040024 premije osiguranja356 €1
3239 09040022 ostale usluge304 €2
3111 09040039 plaće za redovan rad246 €1
3238 09040021 računalne usluge242 €2
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge202 €2
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja178 €2
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika164 €2
3225 09040011 sitni inventar i auto gume160 €2
3211 09040001 službena putovanja128 €2
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa112 €2
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja74 €2
3293 09040025 reprezentacija54 €2
3433 09040029 zatezne kamate40 €2
3294 09040026 članarine i norme28 €2
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi20 €2
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje18 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUIZVEDBA KANALSKOG PRIKLJUČKAA024109K41090132327.530 €3232
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013234687 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013221498 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013222404 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013224255 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013231224 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013239150 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013238120 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A4109013236100 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901323790 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901329987 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901321381 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901322579 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901321163 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901343155 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901323336 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901329327 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901343320 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901329414 €55
27. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT ZA 03/2024.A024109A410901343410 €55
26. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUSUFINANCIRANJE E-TEHNIČARI 02/2024.A024109T410902323796 €3237
25. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 02/24.A024109A4109013291519 €3291
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013234707 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013221514 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013222404 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013292356 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013224263 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013231230 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013239154 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013238122 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A4109013236102 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901323792 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901329991 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901321383 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901322581 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901321165 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901343157 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901323338 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901329327 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901343320 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901329414 €55
15. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI VELJAČA 2024.A024109A410901343410 €55
14. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ 02/24A024109A4109073111246 €55
14. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ 02/24A024109A410907313218 €55
13. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA 02/2024-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090332371.133 €3237
12. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPRIJEVOZ 02/2024.A024109A41090132122.867 €3212
11. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAGRADA BALTHAZARA024109A4109023721940 €3721
1. 3. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA SIJEČANJ 2024.A024109A41090132236.000 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.