Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 41026360834 · Poništi presjek

Isplaćeno 214.921 € u 21 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju214.921 €21
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici197.067 €20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja17.854 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03214.921 €21
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 3. 2024.DV SOPOTISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.A022109A2109013291156 €3291
13. 3. 2024.DV SOPOTPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013111135.081 €55
13. 3. 2024.DV SOPOTPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A210901313222.527 €55
13. 3. 2024.DV SOPOTPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109012311117.854 €55
13. 3. 2024.DV SOPOTPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A21090131216.702 €55
13. 3. 2024.DV SOPOTPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013212288 €55
11. 3. 2024.DV SOPOTPREHRANA 02/2024.A022109A210901322211.463 €3222
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132343.481 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132123.044 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132212.064 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013236450 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231379 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013227311 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013224257 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323740 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901321131 €55
4. 3. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323328 €55
1. 3. 2024.DV SOPOTENERGIJA 01/2024.A022109A210901322310.332 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.