Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 43821234370 · Poništi presjek

Isplaćeno 192.435 € u 21 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju192.435 €21
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici173.287 €20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja19.148 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03192.435 €21
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 3. 2024.DV MAKSIMIRPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013111116.069 €55
13. 3. 2024.DV MAKSIMIRPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109012311119.148 €55
13. 3. 2024.DV MAKSIMIRPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A210901313218.974 €55
13. 3. 2024.DV MAKSIMIRPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A21090131216.503 €55
13. 3. 2024.DV MAKSIMIRPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013212403 €55
11. 3. 2024.DV MAKSIMIRPREHRANA 02/2024.A022109A210901322210.929 €3222
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132342.982 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132122.624 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132211.733 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013236420 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013227290 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013224216 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231115 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323740 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901321131 €55
4. 3. 2024.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323328 €55
1. 3. 2024.DV MAKSIMIRENERGIJA 01/2024.A022109A210901322310.424 €3223
1. 3. 2024.DV MAKSIMIRREF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALAA022109A21090132321.125 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.