Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 407.589 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju407.589 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici367.462 €23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja40.127 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03407.589 €24
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 3. 2024.DV VRAPČEISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.A022109A2109013291363 €3291
13. 3. 2024.DV VRAPČEPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013111236.938 €55
13. 3. 2024.DV VRAPČEPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A210901313243.204 €55
13. 3. 2024.DV VRAPČEPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109012311140.127 €55
13. 3. 2024.DV VRAPČEPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A210901312113.206 €55
13. 3. 2024.DV VRAPČEPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A21090132122.395 €55
11. 3. 2024.DV VRAPČEPREHRANA 02/2024.A022109A210901322224.777 €3222
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132346.222 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132125.135 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132213.797 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013236852 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013227589 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013224473 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231306 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013239248 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323740 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901321131 €55
4. 3. 2024.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323328 €55
1. 3. 2024.DV VRAPČEENERGIJA 01/2024.A022109A210901322317.887 €3223
1. 3. 2024.DV VRAPČEREF. ZA NABAVU STROJA ZA SUŠENJE RUBLJAA022109K21090142279.075 €4227
1. 3. 2024.DV VRAPČEREF. ZA NABAVU OMEKŠIVAČA VODEA022109K21090142271.102 €4227
1. 3. 2024.DV VRAPČEPOVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVAL. 12/2023A022109A2109013295560 €3295

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.