Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 42.715 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 23.358 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 19.357 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 42.715 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 42.715 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 39.139 € | 3 |
| 3223 14010010 energija | 3.422 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 154 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA III/24. MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 101-3-600 |
| 15. 3. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 03/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 100-3-600 |
| 15. 3. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA I/24. MARULIĆEV TRG 18 | A011109A110901 | 3235 | 4.246 € | 78-3-600 |
| 15. 3. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 3.422 € | 79-3-600 |
| 15. 3. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 154 € | 79-3-600 |