| 30. 4. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | MJESEČNA PRISTOJBA ZA 04/2024. | A011114A111401 | 3239 | 11 € | 4048012139-202404-9 |
| 29. 4. 2024. | PISMORAD D.D. | OKONČANI RAČUN ZA UGRADNJU ULIČNIH PLOČA | A011314A131401 | 3239 | 20.428 € | 612-1-02 |
| 29. 4. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 03/2024 LOK. VUKOVARSKA 58A | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 47591976 |
| 26. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 272 € | 2024210000370 |
| 26. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUPNINA ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3235 | 134 € | 2024200000536 |
| 26. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 58 € | 2024210000370 |
| 26. 4. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 49 € | 2024210000370 |
| 26. 4. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | ELEKTR.ENERGIJA ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3223 | 11 € | 2300020497-240320-2 |
| 23. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 04/24 I REŽIJSKI TROŠ.ZA 03/24 LOK JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3235 | 3.258 € | 002288-0016003000-01 |
| 23. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 04/24 I REŽIJSKI TROŠ.ZA 03/24 LOK JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3223 | 676 € | 002288-0016003000-01 |
| 23. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 04/24 I REŽIJSKI TROŠ.ZA 03/24 LOK JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3234 | 623 € | 002288-0016003000-01 |
| 19. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 49960-24 |
| 18. 4. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 83 € | 12300141829-2403201-9 |
| 18. 4. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 0 € | 12300141829-2403201-9 |
| 16. 4. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 60 € | 01804979-943627614-6 |
| 16. 4. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 02/2024. LOK. VUKOVARSKA 58A | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 47309825 |
| 16. 4. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 4 € | 11232272-943627630-6 |
| 16. 4. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 0 € | 01804979-943627614-6 |
| 12. 4. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 04/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 137-3-600 |
| 12. 4. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 2.124 € | 116-3-600 |
| 12. 4. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-24-05-13-06-568 |
| 12. 4. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 222 € | 116-3-600 |
| 12. 4. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 371-03-24-05-13-07-585 |
| 12. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 49962-24 |
| 12. 4. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 49961-24 |
| 11. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | PRIJEVOZ ZA 03/2024 PR-3 | A011114A111401 | 3112 | 19 € | 3112 |
| 11. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | DOPR.ZA OBVEZ.ZDRAV.OSIG. ZA 03/2024 | A011114A111401 | 3132 | 16 € | 3132 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | PLAĆE ZA REDOVAN RAD ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3111 | 265.500 € | 3111 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | DOPR.ZA OBVEZ.ZDRAV.OSIG. ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3132 | 43.324 € | 3132 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3121 | 10.657 € | 3121 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | BOLOV.NA TERET HZZO ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3111 | 5.602 € | 1291 |
| 9. 4. 2024. | NESAMOSTALNA DJELATNOST | NAKNADA ZA PRIJEVOZ ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3212 | 760 € | 3212 |
| 9. 4. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 01/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 362 € | 0010059849-401034-6 |
| 9. 4. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 01/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | −211 € | 0010059849-401034-6 |
| 8. 4. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 04/2024. | A011114A111401 | 3212 | 5.128 € | 120410-024-03226 |
| 8. 4. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | PRIJAMNE KNJIGE | A011114A111401 | 3231 | 6 € | 375-92002-2 |
| 5. 4. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 01.-26.01.2024. | A011114A111401 | 3231 | 178 € | 1576-10014-2 |
| 5. 4. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 27.-31.01.2024. | A011114A111401 | 3231 | 21 € | 1577-10014-2 |
| 2. 4. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 02/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 9 € | 47401656 |