Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 98.879.927 € u 15.533 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0598.879.927 €15533
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030001 plaće za redovan rad19.449.822 €568
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja15.800.897 €695
3512 08010101 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.749.176 €9
3811 05010036 tekuće donacije u novcu4.906.833 €397
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.216.584 €62
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.089.871 €534
3223 05010010 energija2.847.894 €1646
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.563.009 €389
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci2.406.313 €1
3239 05010019 ostale usluge2.308.556 €471
4212 08020021 poslovni objekti2.152.136 €28
3235 05010015 zakupnine i najamnine2.062.566 €162
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene1.896.699 €386
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.861.587 €34
3631 12010030 tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.817.493 €1
4214 05010029 ostali građevinski objekti1.807.489 €88
3222 05010040 materijal i sirovine1.483.880 €200
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode1.411.883 €308
3722 08010088 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.393.438 €112
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.341.521 €80
3861 08010120 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek1.257.359 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.174.594 €60
3234 05010014 komunalne usluge1.102.022 €2018
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.100.426 €2
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.056.415 €23
3238 05010071 računalne usluge820.418 €399
3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život774.328 €532
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge741.947 €687
3292 08020017 premije osiguranja609.438 €44
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza504.212 €438
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti416.639 €69
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi395.429 €357
3236 01010013 zdravstvene i veterinarske usluge274.001 €339
4227 08010097 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene235.682 €26
4221 05030052 uredska oprema i namještaj193.463 €30
4223 05010051 oprema za održavanje i zaštitu141.954 €14
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje138.212 €303
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća105.701 €192
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada99.200 €13
3291 08020016 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično94.084 €194

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.MINISTARSTVO FINANCIJAPDV ZA TRAVANJ 2024.0000000000000099992.406.313 €4/2024
31. 5. 2024.ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.OTPLATA GLAVNICE PO UG.CESIJI, 16.454.284,44EURA, 4/10A011808K18080154431.645.428 €5702190941
31. 5. 2024.NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA NABAVU 10 VOZILAA022110A21100142311.090.318 €4231
31. 5. 2024.VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA SVIBANJ 2024.A011605A1605013811155.850 €5-2024
31. 5. 2024.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOZET PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZA 04/2024.A011321A1321033722125.000 €000000-024-00358
31. 5. 2024.INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.NABAVKA LOŽ ULJA ZA OŠ ZA 03/24.A023109A310901322376.614 €43421/INA/1
31. 5. 2024.ELEKTROKOVINA LIGHTING DOOUG.489/2023 SV.MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETEA011512A151202323272.572 €567-1-1
31. 5. 2024.ČAZMATRANS PROMET D.O.O.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA II/24A011209A120913372265.796 €0076/4614/2
31. 5. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 3/2024A011220A122002323854.732 €219/11/11
31. 5. 2024.INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.NABAVKA LOŽ ULJA ZA SŠ ZA 03/24.A024109A410901322349.337 €43419/INA/1
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323243.491 €1825-4241-1
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOPOKLON KARTICAA011112A111201312143.117 €1102/29015/4
31. 5. 2024.ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.UG. BR. 73/2023-II PODZEMNI SPREMNIK-KNEZA MUTIMIRAA011712K171201421442.438 €92213-24
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323241.991 €1825-4241-1
31. 5. 2024.ZAGREB JE NAŠSREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA - II TROMJESEČJEA011118A111802381135.000 €3811
31. 5. 2024.AUTO BENUSSI DOONAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.01.2024.-31.01.2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.A011301A130102323534.608 €191-1-3600
31. 5. 2024.AUTO BENUSSI DOONAJAM VOZILA U PERIODU OD 01.12.2023.-31.12.2023.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.A011301A130102323534.216 €189-1-3600
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323229.876 €1825-4241-1
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323229.781 €1825-4241-1
31. 5. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVUA011209K120905323828.403 €214/11/11
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323225.573 €1825-4241-1
31. 5. 2024.DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTARDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024.A022110K211001323225.092 €3232
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOKONZUM - POKLON KARTICA ZA 3/2024A011133A113301312125.058 €1098/29015/4
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323224.035 €1825-4241-1
31. 5. 2024.INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.NABAVKA LOŽ ULJA ZA DV-E ZA 03/24.A022109A210901322321.825 €43420/INA/1
31. 5. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395521.545 €23955
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323221.531 €1825-4241-1
31. 5. 2024.OŠ SAVSKI GAJPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395520.932 €23955
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323220.822 €1825-4241-1
31. 5. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395520.357 €23955
31. 5. 2024.TRI KVARTI DOODV MALEŠNICA-PO STENJEVEC-PR.DOKUM.IZG.-UG.259/19-8PSA011212K121202421220.291 €01-24-1
31. 5. 2024.OŠ JELKOVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395520.003 €23955
31. 5. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395519.849 €23955
31. 5. 2024.OŠ BREZOVICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395519.417 €23955
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOPOKLON KARTICA ZA USKRSA011106A110601312119.167 €1100/29015/4
31. 5. 2024.OŠ MALEŠNICAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395519.014 €23955
31. 5. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024A012205A220501323218.365 €1825-4241-1
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOPOKLON KARTICE-OŽUJAKA011105A110501312118.306 €1103/29015/4
31. 5. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395517.172 €23955
31. 5. 2024.OŠ SESVETEPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395517.154 €23955
31. 5. 2024.OŠ BRESTJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395516.928 €23955
31. 5. 2024.DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTARDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K211001323816.813 €3238
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOISKORIŠTENE POKLON KARTICE 3/24A011108A110801312116.473 €1101/29015/4
31. 5. 2024.3MI LAB DOORAČUN ZA PROŠIRENU PODRŠKU SUSTAVA ZG SPORT 22.2-31.3.2024A011109A110901323816.276 €28-P1-1
31. 5. 2024.OMEGA SOFTWARE D.O.O.ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA 3/2024A011220A122002323816.176 €218/11/11
31. 5. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395516.105 €23955
31. 5. 2024.OŠ LUKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395516.065 €23955
31. 5. 2024.OŠ GRANEŠINAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395515.795 €23955
31. 5. 2024.OŠ RETKOVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395515.562 €23955
31. 5. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395515.356 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.