Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 98.879.927 € u 15.533 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0598.879.927 €15533
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030001 plaće za redovan rad19.449.822 €568
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja15.800.897 €695
3512 08010101 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.749.176 €9
3811 05010036 tekuće donacije u novcu4.906.833 €397
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.216.584 €62
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.089.871 €534
3223 05010010 energija2.847.894 €1646
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.563.009 €389
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci2.406.313 €1
3239 05010019 ostale usluge2.308.556 €471
4212 08020021 poslovni objekti2.152.136 €28
3235 05010015 zakupnine i najamnine2.062.566 €162
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene1.896.699 €386
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.861.587 €34
3631 12010030 tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.817.493 €1
4214 05010029 ostali građevinski objekti1.807.489 €88
3222 05010040 materijal i sirovine1.483.880 €200
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode1.411.883 €308
3722 08010088 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.393.438 €112
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.341.521 €80
3861 08010120 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek1.257.359 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.174.594 €60
3234 05010014 komunalne usluge1.102.022 €2018
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.100.426 €2
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.056.415 €23
3238 05010071 računalne usluge820.418 €399
3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život774.328 €532
3237 05010054 intelektualne i osobne usluge741.947 €687
3292 08020017 premije osiguranja609.438 €44
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza504.212 €438
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti416.639 €69
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi395.429 €357
3236 01010013 zdravstvene i veterinarske usluge274.001 €339
4227 08010097 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene235.682 €26
4221 05030052 uredska oprema i namještaj193.463 €30
4223 05010051 oprema za održavanje i zaštitu141.954 €14
3224 05030023 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje138.212 €303
3227 05030027 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća105.701 €192
3114 05030005 plaće za posebne uvjete rada99.200 €13
3291 08020016 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično94.084 €194

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ IVANA MAŽURANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395510.820 €23955
31. 5. 2024.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323210.804 €55
31. 5. 2024.KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVANDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024.A022110K211001323210.600 €3232
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOODAR U NARAVI USKRS ZA 3/2024A011113A111301312110.569 €1097/29015/4
31. 5. 2024.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323210.512 €55
31. 5. 2024.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323210.512 €55
31. 5. 2024.OŠ VOLTINOPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395510.460 €23955
31. 5. 2024.KULTURA PROSTORA D.O.O.UREĐ. STEPENICA I RAMPE ZA INVALIDE - MO LUKA - 1. PSA011205A120501323210.437 €20-1-1
31. 5. 2024.OŠ KRALJA TOMISLAVAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A3109042395510.426 €23955
31. 5. 2024.OŠ JORDANOVACPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395510.357 €23955
31. 5. 2024.OŠ PETRA ZRINSKOGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395510.249 €23955
31. 5. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323210.220 €55
31. 5. 2024.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395510.117 €23955
31. 5. 2024.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395510.096 €23955
31. 5. 2024.OŠ VLADIMIRA NAZORAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239559.995 €23955
31. 5. 2024.OŠ ODRAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239559.972 €23955
31. 5. 2024.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.928 €55
31. 5. 2024.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.928 €55
31. 5. 2024.OŠ PREČKOPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A310904239559.768 €23955
31. 5. 2024.OŠ BRAĆE RADIĆPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239559.712 €23955
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOPOKLON BON KARTICE ZA 03/2024.A011114A11140131219.691 €1088/29015/4
31. 5. 2024.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.636 €55
31. 5. 2024.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.636 €55
31. 5. 2024.HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREBSREDSTVA ZA SVIBANJ 2024.A011705A17050138119.580 €5-2024
31. 5. 2024.ETNOGRAFSKI MUZEJTJELESNA ZAŠTITA 03-2024A022124A21240132399.484 €24955-22-2024
31. 5. 2024.OŠ MATIJE GUPCAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A310904239559.411 €23955
31. 5. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.344 €55
31. 5. 2024.OŠ DUGAVE IPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239559.238 €23955
31. 5. 2024.OŠ ZAPRUĐEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239559.116 €23955
31. 5. 2024.BANDIĆ MILAN 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJUSREDSTVA ZA FINANC. POL. STANAKA II TROMJESEČJEA011118A11180238119.100 €3811
31. 5. 2024.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKESREDSTVA ZA FINANC. POL. STRANAKA II TROMJESEČJEA011118A11180238119.100 €3811
31. 5. 2024.DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTARDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024.A022110K21100132329.096 €3232
31. 5. 2024.OŠ RAPSKAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A310904239559.087 €23955
31. 5. 2024.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132329.052 €55
31. 5. 2024.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICASREDSTVA ZA FINANC. POL. STRANAKA II TROMJESEČJEA011118A11180238118.925 €3811
31. 5. 2024.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.918 €23955
31. 5. 2024.NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024.A022110K21100132328.893 €3232
31. 5. 2024.OŠ SREDIŠĆEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.811 €23955
31. 5. 2024.DV VRBIKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.760 €55
31. 5. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.760 €55
31. 5. 2024.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.760 €55
31. 5. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.746 €23955
31. 5. 2024.OŠ BOROVJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.500 €23955
31. 5. 2024.OŠ ŽITNJAKPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A310904239558.487 €23955
31. 5. 2024.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.468 €55
31. 5. 2024.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.468 €55
31. 5. 2024.OŠ JULIJA KLOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.A023109A310904239558.434 €23955
31. 5. 2024.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.176 €55
31. 5. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132328.176 €55
31. 5. 2024.KONZUM PLUS DOOPRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2024.A011109A11090131218.135 €1095/29015/4

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.