Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-05 · Poništi presjek
Isplaćeno 98.879.927 € u 15.533 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-05 | 98.879.927 € | 15533 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2024. | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 10.820 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV GRIGOR VITEZ | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 10.804 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024. | A022110K211001 | 3232 | 10.600 € | 3232 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | DAR U NARAVI USKRS ZA 3/2024 | A011113A111301 | 3121 | 10.569 € | 1097/29015/4 |
| 31. 5. 2024. | DV SUNČANA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 10.512 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV GAJNICE | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 10.512 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ VOLTINO | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 10.460 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | KULTURA PROSTORA D.O.O. | UREĐ. STEPENICA I RAMPE ZA INVALIDE - MO LUKA - 1. PS | A011205A120501 | 3232 | 10.437 € | 20-1-1 |
| 31. 5. 2024. | OŠ KRALJA TOMISLAVA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 10.426 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ JORDANOVAC | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 10.357 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ PETRA ZRINSKOG | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 10.249 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 10.220 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ MARKUŠEVEC | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 10.117 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ OTONA IVEKOVIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 10.096 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ VLADIMIRA NAZORA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 9.995 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ODRA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 9.972 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.928 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV SESVETE | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.928 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ PREČKO | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 9.768 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ BRAĆE RADIĆ | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 9.712 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON BON KARTICE ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3121 | 9.691 € | 1088/29015/4 |
| 31. 5. 2024. | DV BUKOVAC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.636 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.636 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREB | SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. | A011705A170501 | 3811 | 9.580 € | 5-2024 |
| 31. 5. 2024. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 03-2024 | A022124A212401 | 3239 | 9.484 € | 24955-22-2024 |
| 31. 5. 2024. | OŠ MATIJE GUPCA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 9.411 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV ZAPRUĐE | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.344 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ DUGAVE I | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 9.238 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ZAPRUĐE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 9.116 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | BANDIĆ MILAN 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU | SREDSTVA ZA FINANC. POL. STANAKA II TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | SREDSTVA ZA FINANC. POL. STRANAKA II TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024. | A022110K211001 | 3232 | 9.096 € | 3232 |
| 31. 5. 2024. | OŠ RAPSKA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 9.087 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV TRAVNO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 9.052 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | SREDSTVA ZA FINANC. POL. STRANAKA II TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 8.925 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | OŠ IVE ANDRIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 8.918 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024. | A022110K211001 | 3232 | 8.893 € | 3232 |
| 31. 5. 2024. | OŠ SREDIŠĆE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 8.811 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV VRBIK | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV PREČKO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV CVRČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ MATKA LAGINJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 8.746 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ BOROVJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 8.500 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ŽITNJAK | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 8.487 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV MALEŠNICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.468 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV EN TEN TINI | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.468 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ JULIJA KLOVIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 8.434 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV HRVATSKI LESKOVAC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.176 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV MARKUŠEVEC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 8.176 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2024. | A011109A110901 | 3121 | 8.135 € | 1095/29015/4 |