Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-05 · Poništi presjek
Isplaćeno 98.879.927 € u 15.533 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-05 | 98.879.927 € | 15533 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2024. | OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 8.132 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV HRVATSKI LESKOVAC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3234 | 8.079 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ MARINA DRŽIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.936 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV RADOST | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV ŠUMSKA JAGODA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV BAJKA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3234 | 7.846 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ MLADOST | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 7.604 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV REMETINEC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.592 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV KUSTOŠIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.592 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ŠESTINE | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.576 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024 | A012205A220501 | 3232 | 7.576 € | 1825-4241-1 |
| 31. 5. 2024. | DV TRNSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3234 | 7.548 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ČUČERJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 7.437 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.367 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ PANTOVČAK | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 7.331 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV SOPOT | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV SIGET | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV PČELICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ IVER SESVETE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 7.221 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV SAVICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3234 | 7.190 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ CVJETNO NASELJE | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.158 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | DOZNAKA ZA 04/2024 | A022111A211107 | 3111 | 7.150 € | 04-2024 |
| 31. 5. 2024. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3234 | 7.127 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | OŠ LJUBLJANICA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.088 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ DR. IVAN MERZ | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 7.072 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | OŠ PETRA PRERADOVIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.013 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | DV VJEVERICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV SAVICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV KOLIBRI | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV VLADIMIR NAZOR | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DOMOVINSKI POKRET | SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA II TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 6.986 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | UDRUGA IGRA | "PSIHOSOC. PODRŠKA DJECI, MLADIMA I OBITELJIMA U RIZIKU" 1. RATA | A011221A122114 | 3811 | 6.950 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | UDRUŽENJE DJECA PRVA | "ZAŠTITA PRAVA DJECE I MLADIH U SUSTAVU SOC. SKRBI" 1. RATA | A011221A122114 | 3811 | 6.950 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | OŠ SESVETSKA SOPNICA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 6.896 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | HRABRI TELEFON | "HRABRI TELEFON SAVJ. LINIJE ZA DJECU I ROD." 1. RATA | A011221A122114 | 3811 | 6.850 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024 | A023109A310904 | 23955 | 6.827 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | UDRUGA KORABLJA | "KORABLJA-ARKA:SOC. USLUGE U ISTOČNOM DIJELU GZ" 1. RATA | A011221A122114 | 3811 | 6.800 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024. | A023109A310904 | 23955 | 6.795 € | 23955 |
| 31. 5. 2024. | CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE | "I DALJE AKTIVNI" 1. RATA | A011221A122114 | 3811 | 6.750 € | 3811 |
| 31. 5. 2024. | DV BOTINEC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV SUNCE | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV RAZLIČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV MALI PRINC | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 03/2024 | A012205A220501 | 3232 | 6.672 € | 1825-4241-1 |