| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON BON KARTICE ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3121 | 9.691 € | 1088/29015/4 |
| 31. 5. 2024. | KONZUM PLUS DOO | 13,50% RABAT NA POKLON KARTICE ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3121 | 1.512 € | 1088-29015-4 |
| 31. 5. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLEDI ZA DJELATNIKE ZA 03/2024. | A011114A111401 | 3236 | 1.460 € | 80/11/1 |
| 31. 5. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | MJESEČNA PRISTOJBA ZA 05/2024. | A011114A111401 | 3239 | 11 € | 4048012139-202405-7 |
| 28. 5. 2024. | COMPING D.O.O. | ODRŽAVANJE LICENCE ZWCAD ZA 2024. | A011214A121401 | 4262 | 7.461 € | 252-01-1 |
| 27. 5. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 04/24 LOK.VUKOVARSKA 58A | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 47874919 |
| 22. 5. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | ELEKTR.ENERGIJA ZA 04/2024 LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3223 | 11 € | 2300020497-240420-9 |
| 21. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 209 € | 2024210000559 |
| 21. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUPNINA ZA 04/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3235 | 134 € | 2024200000729 |
| 21. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 130 € | 2024210000559 |
| 21. 5. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 47741581 |
| 21. 5. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 11 € | 2024210000559 |
| 20. 5. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 04/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 81 € | 12300141829-2404201-4 |
| 20. 5. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | USLUGA ODVOZA OTPADA ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 72902-24 |
| 20. 5. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | USLUGA ODVOZA OTPADA ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 72901-24 |
| 20. 5. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | USLUGA ODVOZA OTPADA ZA 04/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 72900-24 |
| 16. 5. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 05/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 177-3-600 |
| 16. 5. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 04/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 60 € | 01804979-950581921-2 |
| 16. 5. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 31 € | 06809944-950581948-6 |
| 16. 5. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 4 € | 11232272-950581956-3 |
| 15. 5. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 1.698 € | 157-3-600 |
| 15. 5. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-24-05-13-10-931 |
| 15. 5. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 03/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 152 € | 157-3-600 |
| 15. 5. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 03/2024 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 31 € | 06809944-943627622-9 |
| 15. 5. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 04/2024. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 371-03-24-05-13-11-065 |
| 10. 5. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R- POŠILJKE ZA 02/2024. | A011114A111401 | 3231 | 4.856 € | 988-92002-2 |
| 10. 5. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 01.01.-19.01.2024. | A011114A111401 | 3231 | 3.959 € | 3565-10014-2 |
| 10. 5. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 22.-31.01.2024. | A011114A111401 | 3231 | 1.272 € | 673-92002-2 |
| 10. 5. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 02/2024 | A011114A111401 | 3231 | 202 € | 3127-10014-2 |
| 9. 5. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ | A011114A111401 | 3239 | 710 € | 0148006-40044134 |
| 8. 5. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 05/2024. | A011114A111401 | 3212 | 5.051 € | 120410-024-04253 |
| 8. 5. 2024. | KRIGRAD DOO | STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJANJEM PLOČA ZA OZNAČ.ULICA | A011314A131401 | 3239 | 1.312 € | 08/IK/24 |
| 7. 5. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 02/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 311 € | 0010059849-402034-1 |
| 7. 5. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 02/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | −181 € | 0010059849-402034-1 |
| 3. 5. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLEDI ZA DJELATNIKE ZA 02/2024. | A011114A111401 | 3236 | 1.380 € | 58/11/1 |