Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.975 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade14.975 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard8.432 €10
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo6.011 €22
52 Pomoći iz drugih proračuna533 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0614.975 €33
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013234676 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013221491 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013222367 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013224251 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013231220 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA 6/2024A024109A4109013235155 €3235
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013239147 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLASUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 5/24A024109T4109023237131 €3237
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013238117 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323698 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323788 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901329987 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901321379 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901322577 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901321162 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901343154 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323336 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901329326 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901343319 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901329414 €55
28. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901343410 €55
21. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024A024109A4109073111195 €55
21. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024A024109A410907313232 €55
17. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPOMOĆNICI U NASTAVI, REGRES 2024.A024109A41090331211.200 €3121
13. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPOMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.A024109A41090331114.222 €55
13. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPOMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.A024109A41090332371.541 €55
13. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPOMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.A024109A4109033132697 €55
13. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPOMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.A024109A4109033212104 €55
12. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAREFUNDACIJA MJ.RENTE 05.2024.PO SUDSKOJ PRESUDI S.KEKIĆA024109A4109013299563 €3299
12. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAREFUNDACIJA SRED. ZA OVR.POSTUPKE 05./24.S.KEKIĆA024109A4109013299106 €3299
11. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III-IV/24. SAMOBOA011209A1209133722533 €3722
10. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ 05/2024.A024109A41090132122.423 €3212
7. 6. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA ZA 05/2024.A024109A4109013235155 €3235

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.