Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-09 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 286.015 € u 42 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade286.015 €42
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-09286.015 €42
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad183.588 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.461 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene14.667 €1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna10.000 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene7.777 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.592 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.380 €3
3223 09020009 energija4.994 €2
3222 09020008 materijal i sirovine4.640 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.292 €2
3234 09020016 komunalne usluge4.267 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge972 €2
3239 09020021 ostale usluge694 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća682 €2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično674 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza559 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje534 €2
3238 09020020 računalne usluge330 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora286 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika213 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora80 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3211 09020004 službena putovanja58 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja56 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2024.DV REMETINECFISKALNA ODRŽIVOST-TEKUĆE I INV.ODR.A011209K120905369110.000 €3691
30. 9. 2024.DV REMETINECMT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132232.454 €55
30. 9. 2024.DV REMETINECMT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A2109013234512 €55
26. 9. 2024.DV REMETINECNAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA SRPANJ 2024.A022109A2109013291415 €3291
25. 9. 2024.DV REMETINECUSKRS 2024-KOLOVOZ 2024A022109A2109013121278 €3121
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A21090132122.848 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A21090132212.146 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013239546 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013236486 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013227341 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013231280 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013224267 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 8/2024.A022109A2109013291259 €3291
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013238165 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901343169 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901323740 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901321129 €55
20. 9. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901323328 €55
13. 9. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 09/2024.A022109A2109015443286 €55
13. 9. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 09/2024.A022109A210901342380 €55
12. 9. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109013111183.588 €55
12. 9. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A210901313232.461 €55
12. 9. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109012311114.667 €55
12. 9. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A21090131217.499 €55
12. 9. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109013212684 €55
11. 9. 2024.DV REMETINECPREHRANA 08/2024.A022109A21090132224.640 €3222
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132327.592 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132343.755 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132122.848 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A21090132212.146 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013236486 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013227341 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013231280 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013224267 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013213213 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013238165 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A2109013239149 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A210901343169 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A210901323740 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A210901321129 €55
6. 9. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI 07/2024A022109A210901323328 €55
3. 9. 2024.DV REMETINECENERGIJA 07/24A022109A21090132232.540 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.