Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 275.866 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade275.866 €26
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-10275.866 €26
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2024.DV REMETINECREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA011209K120905369110.289 €3691
25. 10. 2024.DV REMETINECISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024A022109A21090131211.572 €3121
25. 10. 2024.DV REMETINECUSKRS 2024-09/2024A022109A210901312142 €3121
24. 10. 2024.DV REMETINECISPL.POM.SMRT.SL.OTPR.I ROĐ.DJ. 10/2024A022109A21090131211.120 €3121
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A21090132122.848 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A21090132212.146 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013239546 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013236486 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013227341 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 10/2024.A022109A2109015443287 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013231280 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013224267 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECPOV. SRED. ZA NEISP. KV. INVAL. 7/24A022109A2109013295168 €3295
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013238165 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 10/2024.A022109A210901342379 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901343169 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901323740 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901321129 €55
18. 10. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901323328 €55
14. 10. 2024.DV REMETINECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUSA022109A210901232216.535 €23221
11. 10. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013111169.489 €55
11. 10. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901313231.098 €55
11. 10. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109012311120.594 €55
11. 10. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A21090131217.499 €55
11. 10. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A21090132121.289 €55
8. 10. 2024.DV REMETINECPREHRANA 09/2024.A022109A210901322218.560 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.