Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 282.239 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju282.239 €27
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici260.778 €26
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja21.462 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-11282.239 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad174.380 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31.972 €1
3222 09020008 materijal i sirovine21.490 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene21.462 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene7.608 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.592 €1
3234 09020016 komunalne usluge4.673 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.247 €2
3223 09020009 energija3.900 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.146 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge486 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično363 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća341 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade336 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora289 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza280 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje267 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora77 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A21090132327.592 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A21090132122.925 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A21090132212.146 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013236486 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013227341 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013231280 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013224267 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A2109013238165 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A210901343169 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A210901323740 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A210901321129 €55
26. 11. 2024.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A022109A210901323328 €55
25. 11. 2024.DV REMETINECNAKN. ČL. UPR. VIJEĆA 10/24A022109A2109013291208 €3291
25. 11. 2024.DV REMETINECKVOTE INVALIDA 09/2024.A022109A2109013295168 €3295
19. 11. 2024.DV REMETINECPOV.SR. ZA ZAPOŠLJAV.INVAL.08/24.A022109A2109013295168 €3295
19. 11. 2024.DV REMETINECUSKRS 10/24A022109A210901312143 €3121
13. 11. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024A022109A2109013111174.380 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024A022109A210901313231.972 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024A022109A2109012311121.462 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024A022109A21090131217.565 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2024A022109A21090132121.321 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 11/2024.A022109A2109015443289 €55
13. 11. 2024.DV REMETINECPRIJEVOZ 11/2024.A022109A210901342377 €55
11. 11. 2024.DV REMETINECPREHRANA 10/2024.A022109A210901322221.490 €3222
8. 11. 2024.DV REMETINECMT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.A022109A21090132344.673 €55
8. 11. 2024.DV REMETINECMT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.A022109A21090132233.900 €55
6. 11. 2024.DV REMETINECNAKNADA ČL.UPRAVNIH VIJEĆA-09/24A022109A2109013291156 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.