| 29. 11. 2024. | PISMORAD D.D. | UGRADNJA PLOČA ZA OZNAČ. ULICA I TRGOVA | A011314A131401 | 3239 | 53.647 € | 4035-1-02 |
| 29. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 09/2024. | A011114A111401 | 3121 | 209 € | 2055/29015/4 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | MJESEČNA PRISTOJBA ZA 11/2024. | A011114A111401 | 3239 | 11 € | 4048012139-202411-1 |
| 28. 11. 2024. | KRIGRAD DOO | STRUČNI NADZOR NAD POSTAV.PLOČA ZA OZNAČ. IMENA ULICA | A011314A131401 | 3239 | 3.059 € | 45/IK/24 |
| 28. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 10/2024 LOK. VUKOVARSKA 58A | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 49591333 |
| 26. 11. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 10/2024 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-24-05-13-26-834 |
| 26. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUPNINA ZA 10/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3235 | 134 € | 2024200001879 |
| 26. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 115 € | 2024210001747 |
| 26. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 46 € | 2024210001747 |
| 26. 11. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 10/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 371-03-24-05-13-27-850 |
| 26. 11. 2024. | HEP ELEKTRA DOO | ELEKTR.ENERGIJA ZA 10/2024. LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3223 | 11 € | 2300020497-241020-9 |
| 26. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 8 € | 2024210001747 |
| 26. 11. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 10/2024 LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3433 | 0 € | 371-03-24-05-13-26-834 |
| 26. 11. 2024. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 10/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3433 | 0 € | 371-03-24-05-13-27-850 |
| 22. 11. 2024. | PISMORAD D.D. | UGRADNJA PLOČA IMENA ULICA I TRGOVA U ZAGREBU DO 22.10.2024. | A011314A131401 | 3239 | 76.403 € | 3877-1-02 |
| 22. 11. 2024. | KRIGRAD DOO | STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJANJEM PLOČA ZA OZNAČ.ULICA | A011314A131401 | 3239 | 3.689 € | 43/IK/24 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 11/24. I REŽIJE ZA 10/24. LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3235 | 3.258 € | 006899-0016003000-01 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 11/24. I REŽIJE ZA 10/24. LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3234 | 542 € | 006899-0016003000-01 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 11/24. I REŽIJE ZA 10/24. LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3223 | 423 € | 006899-0016003000-01 |
| 22. 11. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 10/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 82 € | 12300141829-2410201-7 |
| 22. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 10/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 60 € | 01804979-990292051-3 |
| 22. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 10/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 31 € | 06809944-990292078-7 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 10/2024. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 212607-24 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 10/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 212606-24 |
| 22. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 10/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 212605-24 |
| 22. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 10/2024. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 4 € | 11232272-990292086-4 |
| 22. 11. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 10/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3433 | 2 € | 12300141829-2410201-7 |
| 22. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 10/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3433 | 0 € | 01804979-990292051-3 |
| 22. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 10/2024. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3433 | 0 € | 06809944-990292078-7 |
| 15. 11. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 11/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 404-3-600 |
| 15. 11. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 548 € | 384-3-600 |
| 15. 11. 2024. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 217 € | 384-3-600 |
| 11. 11. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 205 € | 0010059849-408033-6 |
| 11. 11. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | −51 € | 0010059849-408033-6 |
| 8. 11. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 08/2024. | A011114A111401 | 3231 | 5.857 € | 11399-92002-2 |
| 8. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 11/2024. | A011114A111401 | 3212 | 5.176 € | 120410-024-10703 |
| 8. 11. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | PRIJAMNE KNJIGE | A011114A111401 | 3231 | 6 € | 11336-92002-2 |
| 7. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | 13,50% RABAT NA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 09/2024. | A011114A111401 | 3121 | 33 € | 2055-29015-4 |
| 7. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICA ZA DJELATNIKE | A011114A111401 | 3212 | 8 € | 120410-024-10942 |
| 6. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAV.PREGLED ZA MILANOVIĆ MIRNU | A011114A111401 | 3236 | 45 € | 2024530002767 |
| 4. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 10/24 I REŽIJSKI TROŠ. ZA 09/24 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3235 | 3.258 € | 006283-0016003000-01 |
| 4. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 10/24 I REŽIJSKI TROŠ. ZA 09/24 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3234 | 529 € | 006283-0016003000-01 |
| 4. 11. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 08/2024. | A011114A111401 | 3231 | 161 € | 10930-92002-2 |
| 4. 11. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 10/24 I REŽIJSKI TROŠ. ZA 09/24 LOK. JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3223 | 131 € | 006283-0016003000-01 |
| 4. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 09/2024 LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 9 € | 49440920 |