Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 366.380 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade366.380 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12366.380 €41
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 12. 2024.DV PREČKOSMRTNI SLUČAJROĐENJE DJETETA 12/2024.A022109A21090131211.888 €3121
19. 12. 2024.DV PREČKOPREHRANA 12/2024.A022109A210901322219.560 €3222
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132123.094 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132212.476 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132361.364 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227395 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224290 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013239248 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231148 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A2109013121143 €3121
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
12. 12. 2024.DV PREČKOFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV PREČKOFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV PREČKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111199.611 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313233.803 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311133.320 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131218.760 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132123.286 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132212.476 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212994 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236564 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227395 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224308 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013239248 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231148 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV PREČKOPREHRANA 11/2024.A022109A210901322218.580 €3222
10. 12. 2024.DV PREČKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV PREČKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342397 €55
5. 12. 2024.DV PREČKOPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312114.280 €3121
3. 12. 2024.DV PREČKOMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132235.761 €55
3. 12. 2024.DV PREČKOMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.176 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.