Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 03864029789 · Poništi presjek

Isplaćeno 430.311 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade430.311 €45
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12430.311 €45
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad209.321 €1
3222 09020008 materijal i sirovine42.450 €2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.505 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene34.854 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene24.693 €3
3223 09020009 energija15.715 €1
3235 09020017 zakupnine i najamnine10.286 €1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna10.000 €2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.957 €1
3234 09020016 komunalne usluge9.713 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.350 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.282 €2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj4.681 €1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.813 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.888 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća824 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje640 €2
3239 09020021 ostale usluge595 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza513 €2
3238 09020020 računalne usluge327 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora290 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade168 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora76 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja62 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija33 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2024.DV ZAPRUĐEREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA022109K21090142214.681 €4221
31. 12. 2024.DV ZAPRUĐEDRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUSA022109A210901232213.813 €23221
24. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPOVR.NEISP.KVOTE INV.-LISTOPAD 2024A022109A2109013295168 €3295
23. 12. 2024.DV ZAPRUĐESMRTNI SLUČAJ, ROĐENJE DJETETA 12/2024.A022109A21090131211.888 €3121
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPREHRANA 12/2024.A022109A210901322221.770 €3222
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132123.794 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132212.641 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132361.294 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227412 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224311 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013239298 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231257 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
12. 12. 2024.DV ZAPRUĐEFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV ZAPRUĐEFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111209.321 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313235.505 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311134.854 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901312110.485 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132124.017 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132212.641 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236594 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212539 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227412 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224329 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013239298 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231257 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPREHRANA 11/2024.A022109A210901322220.680 €3222
10. 12. 2024.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342376 €55
6. 12. 2024.DV ZAPRUĐEZAKUPNINA PROSINAC 2024.A022109A210901323510.286 €3235
5. 12. 2024.DV ZAPRUĐEPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312112.320 €3121
4. 12. 2024.DV ZAPRUĐEREF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREMEA022109K21090142279.957 €4227
3. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901322315.715 €55
3. 12. 2024.DV ZAPRUĐEMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132349.713 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.