Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 09462989768 · Poništi presjek

Isplaćeno 311.068 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade311.068 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12311.068 €41
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad165.494 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje30.843 €1
3222 09020008 materijal i sirovine28.780 €2
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene23.841 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene19.193 €3
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna10.000 €2
3235 09020017 zakupnine i najamnine8.325 €1
3223 09020009 energija6.740 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.707 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.798 €2
3234 09020016 komunalne usluge2.857 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.454 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća664 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza455 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje454 €2
3239 09020021 ostale usluge397 €2
3238 09020020 računalne usluge327 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora272 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora97 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja62 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija33 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOPREHRANA 12/2024.A022109A210901322214.760 €3222
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132122.892 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132211.899 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013236977 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227332 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231228 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224218 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013239198 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A210901312174 €3121
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
12. 12. 2024.DV ŠPANSKOFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV ŠPANSKOFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111165.494 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313230.843 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311123.841 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131217.499 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132123.123 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132211.899 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212692 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236477 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227332 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224236 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231228 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013239198 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV ŠPANSKOPREHRANA 11/2024.A022109A210901322214.020 €3222
10. 12. 2024.DV ŠPANSKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV ŠPANSKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342397 €55
6. 12. 2024.DV ŠPANSKOZAKUPNINA PROSINAC 2024.A022109A21090132358.325 €3235
5. 12. 2024.DV ŠPANSKOPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312111.620 €3121
3. 12. 2024.DV ŠPANSKOMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132236.740 €55
3. 12. 2024.DV ŠPANSKOMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.857 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.