Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 19262409274 · Poništi presjek

Isplaćeno 269.924 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade269.924 €45
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12269.924 €45
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad138.293 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje25.334 €1
3222 09020008 materijal i sirovine22.440 €2
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna20.078 €3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene18.138 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene16.186 €4
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.021 €3
3223 09020009 energija4.996 €1
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.278 €1
3234 09020016 komunalne usluge4.210 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.972 €2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj2.834 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.266 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća544 €2
3295 09020026 pristojbe i naknade504 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje352 €2
3238 09020020 računalne usluge327 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora272 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza211 €2
3239 09020021 ostale usluge198 €2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora97 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja62 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija33 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2024.DV POTOČNICADRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUSA022109A210901232214.278 €23221
24. 12. 2024.DV POTOČNICAREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA022109K21090142212.834 €4221
24. 12. 2024.DV POTOČNICAPOVR.NEISP.KVOTE INV.-LISTOPAD 2024A022109A2109013295504 €3295
23. 12. 2024.DV POTOČNICAROĐENJE DJETETA 12/2024.A022109A2109013121664 €3121
19. 12. 2024.DV POTOČNICAPREHRANA 12/2024.A022109A210901322211.510 €3222
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132122.660 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132211.486 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013236883 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227272 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A2109013121243 €3121
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224167 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231106 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323999 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
13. 12. 2024.DV POTOČNICAREF. ZA SANACIJU ODVODAA011209K120905369110.078 €3691
12. 12. 2024.DV POTOČNICAFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV POTOČNICAFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111138.293 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313225.334 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311118.138 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131216.039 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132122.853 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132211.486 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212508 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236383 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227272 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224185 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231106 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323999 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV POTOČNICAPREHRANA 11/2024.A022109A210901322210.930 €3222
10. 12. 2024.DV POTOČNICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV POTOČNICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342397 €55
5. 12. 2024.DV POTOČNICAPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A21090131219.240 €3121
3. 12. 2024.DV POTOČNICAMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132234.996 €55
3. 12. 2024.DV POTOČNICAMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132344.210 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.