Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 417.433 € u 44 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade417.433 €44
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12417.433 €44
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad223.145 €1
3222 09020008 materijal i sirovine42.860 €2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje37.145 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene29.004 €4
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene28.541 €1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.475 €1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna10.000 €2
3223 09020009 energija8.071 €1
3234 09020016 komunalne usluge6.890 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.774 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.622 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge3.608 €2
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.490 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća902 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje558 €2
3295 09020026 pristojbe i naknade504 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza479 €2
3238 09020020 računalne usluge327 €2
3239 09020021 ostale usluge298 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora272 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora97 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja62 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija33 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2024.DV MARKUŠEVECDRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUSA022109A210901232212.490 €23221
24. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPOVR.NEISP.KVOTE INV.-LISTOPAD 2024A022109A2109013295504 €3295
23. 12. 2024.DV MARKUŠEVECROĐENJE DJETETA 12/2024.A022109A2109013121664 €3121
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPREHRANA 12/2024.A022109A210901322221.980 €3222
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECREF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREMEA022109K210901422711.475 €4227
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132362.954 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132212.311 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132122.286 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227451 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224270 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231240 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A2109013121208 €3121
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013239149 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
12. 12. 2024.DV MARKUŠEVECFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV MARKUŠEVECFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111223.145 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313237.145 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311128.541 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901312110.352 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132122.555 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132212.311 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212934 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236654 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227451 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224288 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231240 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013239149 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPREHRANA 11/2024.A022109A210901322220.880 €3222
10. 12. 2024.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342397 €55
5. 12. 2024.DV MARKUŠEVECPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312117.780 €3121
3. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132238.071 €55
3. 12. 2024.DV MARKUŠEVECMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132346.890 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.