Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 319.454 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade319.454 €43
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12319.454 €43
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad168.055 €1
3222 09020008 materijal i sirovine36.370 €2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31.780 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene27.133 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene18.243 €3
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna11.675 €3
3223 09020009 energija10.130 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.891 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.292 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.572 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća682 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza559 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje516 €2
3238 09020020 računalne usluge327 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora290 €1
3239 09020021 ostale usluge248 €2
3295 09020026 pristojbe i naknade168 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge80 €2
3234 09020016 komunalne usluge78 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora76 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja62 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija33 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2024.DV REMETINECPOVR.NEISP.KVOTE INV.-LISTOPAD 2024A022109A2109013295168 €3295
23. 12. 2024.DV REMETINECREF ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU KROVAA011209K12090536911.675 €3691
19. 12. 2024.DV REMETINECPREHRANA 12/2024.A022109A210901322218.650 €3222
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A21090132122.810 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A21090132212.146 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A21090132361.086 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013227341 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013231280 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013224249 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013239198 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A210901312138 €3121
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV REMETINECAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901321126 €55
13. 12. 2024.DV REMETINECINA-LOŽ ULJE 12/24A022109A21090132236.076 €3223
12. 12. 2024.DV REMETINECFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV REMETINECFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111168.055 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313231.780 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311127.133 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131217.565 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A21090132122.848 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A21090132212.146 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090132121.233 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013236486 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013227341 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013231280 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013224267 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901323949 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV REMETINECMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV REMETINECPREHRANA 11/2024.A022109A210901322217.720 €3222
10. 12. 2024.DV REMETINECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV REMETINECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342376 €55
5. 12. 2024.DV REMETINECPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312110.640 €3121
3. 12. 2024.DV REMETINECMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132234.053 €55
3. 12. 2024.DV REMETINECMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901323478 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.