Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 302.044 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade302.044 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12302.044 €41
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2024.DV UTRINADRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUSA022109A210901232213.940 €23221
23. 12. 2024.DV UTRINAREF. ZA IZRADU GL.PR.ZA UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTAA011209K12090536911.875 €3691
19. 12. 2024.DV UTRINAPREHRANA 12/2024.A022109A210901322212.620 €3222
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132122.954 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132211.733 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A21090132361.686 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013227320 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013224198 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013238162 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013239149 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A2109013231148 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A2109013121115 €3121
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323740 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901323334 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901329333 €55
19. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.A022109A210901321126 €55
13. 12. 2024.DV UTRINAREF. ZA SANACIJU STABALAA011209K12090536913.250 €3691
12. 12. 2024.DV UTRINAFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV UTRINAFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV UTRINAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111166.206 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313228.237 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311116.257 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131217.565 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132122.800 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A21090132211.733 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212758 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013236486 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013227320 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013224216 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013239149 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A2109013231148 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV UTRINAPREHRANA 11/2024.A022109A210901322211.990 €3222
5. 12. 2024.DV UTRINAPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312110.360 €3121
3. 12. 2024.DV UTRINAMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132237.816 €55
3. 12. 2024.DV UTRINAMT 10/2024 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132347.318 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.