Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-12 · Poništi presjek
Isplaćeno 167.830.516 € u 20.170 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-12 | 167.830.516 € | 20170 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2024. | CONCORDIA CONSULTING D.O.O. | UG.520/2024-2PS-OŠ LUČKO-PŠ JEŽDOVEC-IZGRADNJA | A011212K121203 | 4212 | 5.477 € | 65-CC-1 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 11/2024. | A011114A111401 | 3231 | 5.420 € | 22282-92002-2 |
| 31. 12. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 38G/V-GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (UREĐENJE STANA) | A011213A121301 | 3232 | 5.385 € | 639-PJ1-364 |
| 31. 12. 2024. | POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHAB. | USLUGA PO ZDRAVSTVENOM PROJEKTU, PREVENTIVNI KARDIOLOŠKI PREGLEDI | A011321A132101 | 3722 | 5.360 € | 2-4-2024 |
| 31. 12. 2024. | ALFA D.D. ZA IZDAVAČKE, GRAFIČKE I TRGOVAČKE POSLOVE | NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ | A011209A120903 | 3722 | 5.308 € | 961/3900/1 |
| 31. 12. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA EURO LOŽIVOG ULJA EKSTRA, GČ NOVI ZAGREB | A011301A130102 | 3223 | 5.075 € | 158043/INA/1 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX | A011124A112401 | 3238 | 5.033 € | 1020/11/11 |
| 31. 12. 2024. | EUROADRIA D.O.O. | USLUGA CATERINGA 05.12.2024. | A011118A111802 | 3293 | 5.027 € | 4090-5-91 |
| 31. 12. 2024. | ZACAPAS JDOO | ZACAPAS-DODJELA POTPORE ZA ORG.DOGAĐ.U CILJU PROŠ.TURIST.PONUDE ZA 2024. | A012208A220802 | 3522 | 5.000 € | 306-02/24-01/26 |
| 31. 12. 2024. | KRIGRAD DOO | STRUČNI NADZOR ZA ADAPTACIJU PAVILJONA 24 ŠPUD | A011209K120901 | 3232 | 4.990 € | 53/IK/24 |
| 31. 12. 2024. | DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB | POMOĆ U KUĆI 11.2024. | A011221A122101 | 3722 | 4.983 € | 102-1-24 |
| 31. 12. 2024. | IGEA D.O.O. | OSNOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA 10/2024 | A011213A121302 | 3238 | 4.963 € | 576/502/2 |
| 31. 12. 2024. | NAKLADA LJEVAK D.O.O. | NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ | A011209A120914 | 4241 | 4.931 € | 7072/997/100 |
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | SARAJEVSKA ULICA-ČUVANJE PRILIKOM I NAKON IZLAŠTENJA-21.11-30.11.2024 | A011213A121302 | 3239 | 4.923 € | 10984-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA DRVCA ZA BOŽIĆNO I NOVOGODIŠNJE UREĐENJE UNUTARNJIH PROSTORIJA GRADSKE UPRAVE.-UO GRADA | A011301A130102 | 3299 | 4.880 € | 103240178 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 11/2024 | A022124A212401 | 3212 | 4.788 € | 24963-119-2024 |
| 31. 12. 2024. | IVNE GRAĐEVINA D.O.O. | ZK.Č.785/2 I 760/1 K.O.TREŠNJEVKA (STADION KRANJČEVIĆEVA)-PROCJEMBENI ELABORAT | A011213A121302 | 3237 | 4.700 € | 119-L1-1 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA JUG.-UO GRADA ZAGREBA. | A011301A130102 | 3239 | 4.695 € | 3028-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | DV ZAPRUĐE | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 4.681 € | 4221 |
| 31. 12. 2024. | PERUČA D.O.O. | DOSTAVA NAMJEŠTAJA.-UO,EUGENA KUMIČIĆA 5. | A011133A113302 | 4221 | 4.680 € | 142/V/2 |
| 31. 12. 2024. | ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU | TJELESNA ZAŠTITA 11-2024 | A022124A212401 | 3239 | 4.608 € | 24947-106-2024 |
| 31. 12. 2024. | COMBIS D.O.O. | USLUGE ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE | A011209K120905 | 3238 | 4.570 € | 1283/ESI3.0/911 |
| 31. 12. 2024. | DV SESVETE | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 4.559 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 4.493 € | 6474-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | IGEA D.O.O. | OSNOVNO ODRŽAVANJE: KOREKTIVNO ODRŽAVANJE I KORISNIČKA PODRŠKA ZA 6,11,.30.11.2024 | A011213A121302 | 3238 | 4.332 € | 641/502/2 |
| 31. 12. 2024. | DV CVRČAK | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 4.316 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | DV POTOČNICA | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 4.278 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA JUG.-UO GRADA ZAGREBA. | A011301A130102 | 3239 | 4.272 € | 3059-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | USLUGE POŠTE VEZANO ZA ISPLATU SOCIJALNIH NAKNADA 11.2024 | A011221A122101 | 3431 | 4.223 € | 4160-92009-2 |
| 31. 12. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 4.220 € | 6473-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 11/2024 | A022124A212401 | 3222 | 4.193 € | 24963-119-2024 |
| 31. 12. 2024. | CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI | MATERIJALNI RASHODI 11/2024 | A022124A212401 | 3223 | 4.177 € | 24818-68-2024 |
| 31. 12. 2024. | LJEČILIŠTE TOPUSKO | MEDICINSKA REHABILITACIJA - ČL.OBITELJI 27.11.2024.-11.12.2024. | A011216A121601 | 3722 | 4.060 € | 990 |
| 31. 12. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 38H/IV-GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (UREĐENJE STANA) | A011213A121301 | 3232 | 4.026 € | 640-PJ1-364 |
| 31. 12. 2024. | M V M ZVON DOO | NAR.2024-2877,OKS,NADZOR REKONSTR.JR PODVOŽNJAK-SAVSKA | A011612K161204 | 4214 | 4.000 € | 229-2024-396 |
| 31. 12. 2024. | FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI | USLUGA KONTROLE UZORAKA PLOČA ZA OZNAČ. IMENA ULICA | A011314A131401 | 3239 | 3.975 € | 412/1/1 |
| 31. 12. 2024. | DV UTRINA | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 3.940 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | DV ZAPRUĐE | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 3.813 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | CENTAR MLADIH RIBNJAK | PROGRAMSKA SREDSTVA 11/2024 | A022124A212402 | 3237 | 3.752 € | 24859-82-2024 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 11-2024 | A022124A212401 | 3239 | 3.742 € | 25013-73-2024 |
| 31. 12. 2024. | CIGETIĆ DOO | PRIPREMA VOZILA MARKE RENAULT MASTER,REG.OZ.:ZG4075BA ZA TEHN.PREGLED.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130101 | 3232 | 3.736 € | 976/1/7 |
| 31. 12. 2024. | IPT INŽENJERING D.O.O. | NAR.2019-100712,OKS,DOKUMENTACIJA JR-SAMOBORSKA CESTA | A011612K161204 | 4214 | 3.727 € | 128-A-1/24 |
| 31. 12. 2024. | DV DUGA | DRŽAVNI PRORAČUN III CIKLUS | A022109A210901 | 23221 | 3.666 € | 23221 |
| 31. 12. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA 12/2024 | A011210A121012 | 3239 | 3.658 € | 051-21142 |
| 31. 12. 2024. | BMD D.O.O. | 4.POPIS-NADOKN.TROŠKOVA,RBR.99 | A011608A160803 | 3722 | 3.582 € | 306-02/24-02/726 |
| 31. 12. 2024. | OWENS HOUŠKA I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO DOO | PRISTUP ROČIŠTU P-6254/2020 | A011120A112004 | 3237 | 3.543 € | 194-01-1/2024 |
| 31. 12. 2024. | E. G. S. - ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O. | NAR.2023-4243,2 PS,GRAĐ. JR PARK TOMISLAVA IVČIĆA | A011612K161204 | 4214 | 3.458 € | 77/001/1 |
| 31. 12. 2024. | BCC SERVICES D.O.O. | PODRŠKA I ODRŽAVANJE APLIKACIJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE | A011210A121001 | 3238 | 3.454 € | 24355/1/2 |
| 31. 12. 2024. | BCC SERVICES D.O.O. | PODRŠKA I ODRŽAVANJE APLIKACIJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE | A011210A121001 | 3238 | 3.454 € | 24348/1/2 |
| 31. 12. 2024. | KRIGRAD DOO | STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJANJEM PLOČA ZA OZNAČ.ULICA | A011314A131401 | 3239 | 3.409 € | 60/IK/24 |