Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 017 · 2024-12 · Poništi presjek
Isplaćeno 59.780 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 59.780 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 59.780 € | 8 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-12 | 59.780 € | 8 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 17010013 računalne usluge | 56.925 € | 1 |
| 3212 17010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.733 € | 1 |
| 3239 17010014 ostale usluge | 703 € | 2 |
| 3121 17010004 ostali rashodi za zaposlene | 162 € | 2 |
| 3293 17010017 reprezentacija | 153 € | 1 |
| 3211 17010006 službena putovanja | 103 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA CENTRIX | A011117A111701 | 3238 | 56.925 € | 1048/11/11 |
| 31. 12. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | TROŠAK REPREZENTACIJE, KAVA, VODA I DR. | A011117A111701 | 3293 | 153 € | 2417/17/1 |
| 30. 12. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 10/2024 | A011117A111701 | 3121 | 140 € | 2225/29015/4 |
| 30. 12. 2024. | DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU | PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA | A011117A111701 | 3239 | 16 € | IRA 795/2024 |
| 27. 12. 2024. | FOTO STUDIO CENTAR DOO | SKENIRANJE NEGATIVA FOTOGRAFIJA | A011117A111701 | 3239 | 687 € | 162/VP1111/1 |
| 17. 12. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 10/2024, POPUST | A011117A111701 | 3121 | 22 € | 2225-29015-4 |
| 6. 12. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | POKAZI ZA 12/2024 | A011117A111701 | 3212 | 1.733 € | 120410-024-11284 |
| 3. 12. 2024. | SPERANZA D.O.O. | HOTRLSKI SMJEŠTAJ OPATIJA | A011117A111701 | 3211 | 103 € | 3042/01/3 |