Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 110.345.623 € u 13.346 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-02 | 110.345.623 € | 13346 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2025. | DV FRFI | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.613 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | KNJIGE INTERLIBER | A024109K410901 | 4241 | 2.600 € | 4241 |
| 28. 2. 2025. | BRAMINI D.O.O. INŽENJERING PROJEKTIRANJE ZASTUPANJE | IZRADA PR.DOK. ZA STR.RADOVE NA OŠ J.J.STROSSMAYERA | A011209K120902 | 4511 | 2.600 € | R 02 01 1 2025 |
| 28. 2. 2025. | DV LIMAČ | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.597 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 12/2024. GODINE (PODATKOVNE VEZE) | 99999999999999 | 3231 | 2.582 € | 1007309842/R900/900 |
| 28. 2. 2025. | RENCON D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU | UG. 811/2023 3.PS PROJ. TRAM. PRUGA ZVONIMIROVA-SAVIŠĆE | A012112K211202 | 4213 | 2.550 € | 15/1/1/2025 |
| 28. 2. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: ESEU-19-1100585 | A011207A120701 | 5443 | 2.543 € | 19-1100585 |
| 28. 2. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 11/2024. GODINE | 99999999999999 | 3231 | 2.502 € | 1006706024/R900/900 |
| 28. 2. 2025. | CONOS DRUŠTVO DOO | NAR.2024-13344,OKS,NADZOR,UREĐ.ŠETNICE UZ OŠ A.G.MATOŠA | A011612K161202 | 4214 | 2.500 € | 2/P01/1 |
| 28. 2. 2025. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 10/2024. GODINE (POD.VEZE) | 99999999999999 | 3231 | 2.495 € | 1006102023/R900/900 |
| 28. 2. 2025. | DV MALENI TALENTI | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.493 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | GRAĐANSKO OBRTNIČKI RADOVI,PU DUBRAVA | A011301A130101 | 3232 | 2.475 € | 686-PJ1-364 |
| 28. 2. 2025. | AUREL DOO | SERVIS I POPRAVCI PLINODOJAVNIH SUSTAVA PREMA RADNOM NALOGU | 99999999999999 | 3232 | 2.460 € | 644-360/24. |
| 28. 2. 2025. | DV VRAPČIĆ | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.448 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: ESEU-19-1100572 | A011207A120701 | 5443 | 2.422 € | 19-1100572 |
| 28. 2. 2025. | GEMARK GGA JDOO ZA GEODETSKE USLUGE I SAVJETOVANJE | ISKOLČENJE PROMETNICA IZ ASF.PROG. I PKA GČ | 99999999999999 | 3232 | 2.318 € | 2024-231 |
| 28. 2. 2025. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI RASHODI 1-2025 | A022124A212401 | 3234 | 2.220 € | 25005-8-2025 |
| 28. 2. 2025. | DV SVETOG JOSIPA | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.195 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | OŠ JELKOVEC | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 03,07/24 | A023109A310901 | 3291 | 2.179 € | 3291 |
| 28. 2. 2025. | MATIĆ PLUS DOO | NAR.2024-4259-11PS-GALERIJA GRADEC-PROD.NAJAM SKELE | A011212K121206 | 4511 | 2.158 € | 6/01/1 |
| 28. 2. 2025. | ALFA PRINT DOO | NAR.2024-25575-NABAVA NALJEPNICA ZA POTREBE REDARSTVA | A011412A141201 | 3239 | 2.125 € | 250007 |
| 28. 2. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RADIO SLJEME - EMITORANJE SPOTA ADVENTSKI CEKER 15.-23.12.2024. | 99999999999999 | 3233 | 2.116 € | 772-1000-1 |
| 28. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA 11/2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 2.104 € | 616/ADBS0.0/1038 |
| 28. 2. 2025. | TEHINSPEKT D.O.O. | PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA KOMARACA | 99999999999999 | 3234 | 2.090 € | 822-VP1-1 |
| 28. 2. 2025. | DV MONTESSORI | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.068 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | KONČAR DIGITAL DOO | EIS ODRŽAVANJE ZA PROSINAC 2024 | 99999999999999 | 3237 | 2.063 € | 0253-40-0104-412400284 |
| 28. 2. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 3 | A011118A111802 | 3233 | 2.044 € | 256/V001/10001 (int.br |
| 28. 2. 2025. | DV KUĆICA | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 2.018 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA RAZ. 09.-31.12.2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 2.017 € | 1084/11/11 |
| 28. 2. 2025. | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | GODIŠNJA PRETPLATA NA VEČERNJI LIST | A011101A110101 | 3221 | 2.016 € | 6624-VLPO-6 |
| 28. 2. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE OPREME NA 9 GRADSKIH VRTOVA - 10/24 | 99999999999999 | 3239 | 1.971 € | 103240226 |
| 28. 2. 2025. | DOMINVEST DOO | UG.571/2024-4PS-KNEZA VIŠESLAVA 4-SANACIJA PROČELJA | A011712A171203 | 3232 | 1.935 € | 2-1-1 |
| 28. 2. 2025. | FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | USLUGE ODRŽ.APL.RJ. OTKUP STANOVA ZA 12/2024. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 1.911 € | 941-1-1 |
| 28. 2. 2025. | AUTO PROMET SISAK D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24. | A011209A120913 | 3722 | 1.909 € | 224-019-000612 |
| 28. 2. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽA. APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA RAZ. 01.-28.10.2024. GODINE | 99999999999999 | 3238 | 1.901 € | 618/ADBS0.0/1038 |
| 28. 2. 2025. | CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI | TJELESNA ZAŠTITA 12/2024 | 99999999999999 | 3239 | 1.885 € | 24818-74-2024 |
| 28. 2. 2025. | DV SUNČEKO | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 1.796 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | DV SVETOG VINKA | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 1.741 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63 | A011301A130102 | 3223 | 1.730 € | 41E-25-01265 |
| 28. 2. 2025. | DV ZVONČICA | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 1.722 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GSGZ | A011118A111802 | 3293 | 1.702 € | 125/17/1 |
| 28. 2. 2025. | DV MAČAK U ČIZMAMA | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 1.673 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | REDOVNA DOZNAKA 1/2025 | A023121A312101 | 3239 | 1.660 € | 3111-3431 |
| 28. 2. 2025. | CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | REDOVNA DOZNAKA 1/2025 | A023121A312101 | 3237 | 1.660 € | 3111-3431 |
| 28. 2. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREHRAMBENIH PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE-KUHINJA ZGP 2. KAT | 99999999999999 | 3222 | 1.657 € | 2763/17/1 |
| 28. 2. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: ESEU-19-1100580 | A011207A120701 | 5443 | 1.611 € | 19-1100580 |
| 28. 2. 2025. | SRČEKO PRIVATNI MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ | FISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24 | A011209A120907 | 3811 | 1.602 € | 3811 |
| 28. 2. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | UG.524/2024-UKLANJANJE OTVORENE TERASE UL.MATKA LAGINJE 9 | A011412A141201 | 3234 | 1.593 € | 127-PJ1-364 |
| 28. 2. 2025. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | OSNOVNA ŠKOLA PREČKO-ČUVANJE ZA 22.12.-31.12.2024 | 99999999999999 | 3239 | 1.588 € | 12043-2024-91 |
| 28. 2. 2025. | PROJEKTI I EKSPERTI DOO | UG. 1433/23 1.PS PROJ. PARKIRALIŠTE ŽELJ. STANICA SESVETSKA SOPNICA | A012112K211202 | 4214 | 1.560 € | 11-1-1 |