Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 129.315.721 € u 17.841 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 129.315.721 € | 17841 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | OBVEZA PREMA UGOVORU O DUGOROČNOM KLUPSKOM KREDITU 2021. - GLAVNICA | A011207A120701 | 5443 | 4.333.400 € | 6080808712 |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2022. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5120731606 | A011207A120701 | 5443 | 3.980.803 € | 5120731606 |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2020. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5001981428 | A011207A120701 | 5443 | 3.820.293 € | 5001981428 |
| 31. 3. 2025. | MINISTARSTVO FINANCIJA | PDV ZA VELJAČU 2025. | 00000000000000 | 9999 | 2.813.902 € | 2-2025 |
| 31. 3. 2025. | TEH - GRADNJA D.O.O. | UG.1020/2023-17PS-DV SVETA KLARA-IZGRADNJA I OPREMANJE | A011212K121202 | 4212 | 501.351 € | 77/P1000/1 |
| 31. 3. 2025. | KAMGRAD D.O.O. | UG.1079/2022-OK-GIMNAZIJA T.BREZOVAČKOG-OBNOVA OD POTRESA | A011212K121208 | 4511 | 491.379 € | RN-26-10-1-2025. |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2022. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5120731743 | A011207A120701 | 3423 | 483.004 € | 5120731743 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | OBVEZA PREMA UGOVORU O DUGOROČNOM KLUPSKOM KREDITU 2021. - KAMATA | A011207A120701 | 3423 | 249.748 € | 6080808729 |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2020. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5001981436 | A011207A120701 | 3423 | 162.643 € | 5001981436 |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2022. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5120731606 | A011207A120701 | 3423 | 161.001 € | 5120731606 |
| 31. 3. 2025. | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA SREDSTVA - OŽUJAK 2025. | A011605A160501 | 3811 | 160.850 € | 03-2025 |
| 31. 3. 2025. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA 3/2025 | A022124K212401 | 4241 | 108.334 € | 24738-14-2025 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | OBVEZA PREMA UGOVORU O DUGOROČNOM KLUPSKOM KREDITU 2021. - KAMATA | A011207A120701 | 3423 | 83.249 € | 5100620169 |
| 31. 3. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.-DOPUNA ZA XI/24. | A011209A120913 | 3722 | 64.598 € | 0704/4614/2 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA 1-3/2025 | A022124A212402 | 3237 | 57.959 € | 24867-14-2025 |
| 31. 3. 2025. | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK | KREDIT 2020. - OBVEZA PO KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 5001981428 | A011207A120701 | 3423 | 54.214 € | 5001981428 |
| 31. 3. 2025. | GEORAD-STOLARIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE | IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE.-PU TREŠNJEVKA,P.S.TREŠNJEVKA 1. | A011301A130101 | 3232 | 47.672 € | 17-01-1 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREB JE NAŠ | FINANCIRANJE POL. STRANAKA ZA I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 35.000 € | 3811 |
| 31. 3. 2025. | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | REF. ZA NAJAM SKELE | A024109K410901 | 3232 | 32.900 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA | PROGRAMSKA SREDSTVA 2/2025 | A022124A212402 | 3237 | 28.929 € | 24906-14-2025 |
| 31. 3. 2025. | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | GLIPTOTEKA-VIRTUALNA IZLOŽBA, PRIPREMNI RADOVI, KATALOG... | A011327A132703 | 3661 | 26.810 € | 3661 |
| 31. 3. 2025. | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE | A024109K410901 | 3232 | 19.578 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | V GIMNAZIJA | REF. ZA UREĐENJE SANITARIJA-I.PRIV | A024109K410901 | 3232 | 19.478 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | DV VJEVERICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 17.836 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV BAJKA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 16.228 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV REMETINEC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 15.626 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | TEHNOMODELI DOO | NABAVA OPREME ZA OŠ I.CANKARA - PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE | A011209K120902 | 4227 | 15.425 € | 61/1/1 |
| 31. 3. 2025. | ROBOT 22 DOO ZA USLUGE | 15. FANTASTIC ZAGREB FILM FESTIVAL | A011327A132707 | 3811 | 15.400 € | 358-3-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV JARUN | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 14.384 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV UTRINA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 14.230 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MEĐUNARODNO VIOLINISTIČKO NATJECANJE VACLAV HUML | 13. MEĐUNARODNO VIOLINISTIČKO NATJECANJE VACLAV HUML | A011327A132705 | 3811 | 14.000 € | 355-10-2025 |
| 31. 3. 2025. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNI RASHODI 02-2025 | A022124A212401 | 3223 | 13.915 € | 24914-20-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV TRAVNO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 13.852 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV VRAPČE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 13.662 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | TJELESNA ZAŠTITA 01/2025 | A022124A212401 | 3239 | 13.380 € | 25005-5-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV BUDUĆNOST | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 12.103 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV MALEŠNICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 11.603 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA ZAGREB | ZAHTJEV ZA SREDSTVA - OŽUJAK 2025. | A011705A170501 | 3811 | 11.250 € | 03-2025 |
| 31. 3. 2025. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | REF. ZA UREĐENJE PROSTORA ZA SPREMIŠTE | A024109K410901 | 3232 | 11.199 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | DV ZAPRUĐE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 11.081 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.790 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DURIEUX D.O.O. ZA IZD. I TISK. DJEL.,TRGOVINU,USL.I UVOZ-IZ. | KNJIŽ.ČAS.FANTOM SLOBODE, KNJIGE: BARNES, BOGUNOVIĆ, DAKIĆ, GALOVIĆ, NAGULOV I STROZZI | A011327A132702 | 3811 | 10.780 € | 352-25-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV SUNČANA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.746 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV BUDUĆNOST | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.637 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 01/2025 | A022124A212401 | 3239 | 10.507 € | 24955-4-2025 |
| 31. 3. 2025. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 01/2025 | A022124A212401 | 3239 | 10.507 € | 24963-5-2025 |
| 31. 3. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM - PROTUFILM | FILMSKEMUTACIJE:FESTIVAL NEVIDLJIVOG FILMA XIX-KINO DEKADENTA | A011327A132707 | 3811 | 10.500 € | 358-4-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV SOPOT | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.429 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV GAJNICE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.426 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV GAJNICE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 10.401 € | 55 |