Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-03 · OIB 49823978318 · Poništi presjek
Isplaćeno 394.787 € u 15 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 394.787 € | 15 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 349.164 € | 13 |
| 432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja | 34.186 € | 1 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 11.438 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 394.787 € | 15 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09020001 plaće za redovan rad | 238.621 € | 1 |
| 3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.455 € | 1 |
| 23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene | 34.186 € | 1 |
| 3223 09020009 energija | 21.490 € | 2 |
| 3222 09020008 materijal i sirovine | 19.860 € | 1 |
| 3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene | 15.900 € | 1 |
| 3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.438 € | 1 |
| 3234 09020016 komunalne usluge | 6.056 € | 2 |
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.550 € | 1 |
| 3235 09020017 zakupnine i najamnine | 2.400 € | 1 |
| 3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.260 € | 1 |
| 3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 571 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2025. | DV TRNSKO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.285 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV TRNSKO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 2.293 € | 55 |
| 21. 3. 2025. | DV TRNSKO | ISPLATA NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/25 | A022109A210901 | 3291 | 363 € | 3291 |
| 13. 3. 2025. | DV TRNSKO | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3111 | 238.621 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV TRNSKO | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3132 | 40.455 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV TRNSKO | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 23111 | 34.186 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV TRNSKO | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3121 | 15.900 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV TRNSKO | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3212 | 1.260 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | DV TRNSKO | PREHRANA 02/2025. | A022109A210901 | 3222 | 19.860 € | 3222 |
| 7. 3. 2025. | DV TRNSKO | ZAKUPNINA OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3235 | 2.400 € | 3235 |
| 5. 3. 2025. | DV TRNSKO | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A011209K120905 | 3691 | 11.438 € | 3691 |
| 5. 3. 2025. | DV TRNSKO | REF. ZA POPRAVAK VENTILATORA KUH.NAPE | A022109A210901 | 3232 | 2.550 € | 3232 |
| 3. 3. 2025. | DV TRNSKO | MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3223 | 11.205 € | 55 |
| 3. 3. 2025. | DV TRNSKO | MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3234 | 3.763 € | 55 |
| 3. 3. 2025. | DV TRNSKO | ISPL. NAKNADE ČL. UPRAV. VIJEĆA 01/25 | A022109A210901 | 3291 | 207 € | 3291 |