Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-03 · OIB 58673709931 · Poništi presjek
Isplaćeno 311.692 € u 15 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 311.692 € | 15 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 282.970 € | 14 |
| 432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja | 28.722 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 311.692 € | 15 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3111 09020001 plaće za redovan rad | 192.608 € | 1 |
| 3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 33.155 € | 1 |
| 23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene | 28.722 € | 1 |
| 3223 09020009 energija | 24.130 € | 3 |
| 3222 09020008 materijal i sirovine | 14.204 € | 1 |
| 3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene | 13.614 € | 3 |
| 3234 09020016 komunalne usluge | 4.403 € | 2 |
| 3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 487 € | 1 |
| 5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn | 276 € | 1 |
| 3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora | 92 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.401 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 4.283 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | REGRES 2025. - OŽUJAK 2025. | A022109A210901 | 3121 | 117 € | 3121 |
| 28. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | INA LOŽ ULJE 03/25 | A022109A210901 | 3223 | 1.820 € | 3223 |
| 28. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | ISPL POM ZA SMRT, OTPR, ROĐ. DJET. 03/25 | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 13. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3111 | 192.608 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3132 | 33.155 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 23111 | 28.722 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3121 | 12.834 € | 55 |
| 13. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PLAĆA DV ZA 02/2025 | A022109A210901 | 3212 | 487 € | 55 |
| 10. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | LEASING VOZILA 03/2025. | A022109A210901 | 5443 | 276 € | 55 |
| 10. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | LEASING VOZILA 03/2025. | A022109A210901 | 3423 | 92 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | PREHRANA 02/2025. | A022109A210901 | 3222 | 14.204 € | 3222 |
| 3. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3223 | 13.909 € | 55 |
| 3. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USL | A022109A210901 | 3234 | 120 € | 55 |