Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 129.315.721 € u 17.841 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 129.315.721 € | 17841 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2025. | DV TRNSKO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.285 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV GRIGOR VITEZ | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 10.284 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV SESVETE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.930 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV CVRČAK | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.760 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | OWENS HOUŠKA I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO DOO | TUŽBA, P-6785/2024 | A011120A112004 | 3237 | 9.744 € | 9-01-1/2025 |
| 31. 3. 2025. | DV RADOST | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.533 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV VRBIK | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.365 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV TREŠNJEVKA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.345 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV EN TEN TINI | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 9.198 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | BANDIĆ MILAN 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU | FINANCIRANJE POL. STRANAKA ZA I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 31. 3. 2025. | GEOKON - ZAGREB D.D. | UG,960/2024,4 PS,NADZOR,KLIZIŠTE PANTOVČAK | A011812K181201 | 4214 | 9.100 € | R-039/GP1/1-25 |
| 31. 3. 2025. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | FINANCIRANJE POL. STRANAKA ZA I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 31. 3. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | REF. ZA UGRADNJU RAČ.MREŽE | A024109K410901 | 3232 | 9.057 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | FINANCIRANJE POL. STRANAKA ZA I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 8.925 € | 3811 |
| 31. 3. 2025. | TEHNOMODELI DOO | NABAVA OPREME ZA OŠ I.CANKARA-PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE | A011209K120902 | 4227 | 8.719 € | 60/1/1 |
| 31. 3. 2025. | DV SIGET | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.633 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | PRIMAT - RD D.O.O. | NABAVA PREME ZA OŠ I.CANKARA-PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE | A011209K120902 | 4227 | 8.432 € | 324/POSL1/1 |
| 31. 3. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.401 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DRUŠTVO ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI NA NOVIM MEDIJIMA | BESPLATNE ELEKTORNIČKE KNJIGE (BEK) | A011327A132701 | 3811 | 8.400 € | 352-21-2025 |
| 31. 3. 2025. | HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ | JAZZ LAB KLUB-NOVA GENERACIJA 2025 | A011327A132705 | 3811 | 8.400 € | 355-15-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV ŠPANSKO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.326 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV HRVATSKI LESKOVAC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.201 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV PREČKO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.121 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA | A024109K410901 | 3232 | 8.064 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 02-2025 | A022124A212401 | 3223 | 8.063 € | 24955-13-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV MALI PRINC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 8.001 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV PČELICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.900 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | REF. ZA ZAMJENU KROVNIH PROZORA-II DIO | A024109K410901 | 3232 | 7.875 € | 3232 |
| 31. 3. 2025. | DV MATIJA GUBEC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 7.685 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV VLADIMIR NAZOR | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.550 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA | TJELESNA ZAŠTITA ZA 2/2025 | A022124A212401 | 3239 | 7.532 € | 26145-10-2025 |
| 31. 3. 2025. | DV MEDO BRUNDO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 7.475 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK | REF. ZA NABAVU HLADNJAKA | A024109K410901 | 4227 | 7.425 € | 4227 |
| 31. 3. 2025. | DV POTOČNICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.422 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV TRNORUŽICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.329 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV VRAPČE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 7.316 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV VEDRI DANI | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.311 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV PETAR PAN | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.259 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV TRATINČICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.204 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV SUNCE | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.145 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV LEPTIR | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 7.096 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DOMOVINSKI POKRET | FINANCIRANJE POL. STRANAKA ZA I TROMJESEČJE | A011118A111802 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 31. 3. 2025. | DV MARKUŠEVEC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.998 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV MAKSIMIR | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.992 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV BOTINEC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.881 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV SAVICA | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.873 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV IZVOR | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.827 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV MEDO BRUNDO | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.805 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV POLETARAC | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3223 | 6.771 € | 55 |
| 31. 3. 2025. | DV KOLIBRI | ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25 | A022109A210901 | 3234 | 6.768 € | 55 |