| 31. 3. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | MJESEČNA PRISTOJBA ZA 3/2025. | A011114A111401 | 3239 | 11 € | 4048012139-202503-7 |
| 28. 3. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED ZA DJELATNIKE | A011114A111401 | 3236 | 810 € | 1483/11/1 |
| 27. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 03/2025. | A011114A111401 | 3212 | 77 € | 120410-025-03024 |
| 25. 3. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | ELEKTR.ENERGIJA ZA 02/2025. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3223 | 12 € | 2300020497-250220-0 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 03/25.I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/25.LOK.JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3235 | 3.258 € | 001634-0016003000-01 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 03/25.I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/25.LOK.JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3223 | 1.102 € | 001634-0016003000-01 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAKUPNINA ZA 03/25.I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/25.LOK.JANKOMIR 25 | A011114A111401 | 3234 | 476 € | 001634-0016003000-01 |
| 20. 3. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 362 € | 2025210000166 |
| 20. 3. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 192 € | 2025210000166 |
| 20. 3. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | ZAKUPNINA ZA 02/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3235 | 134 € | 2025200000316 |
| 20. 3. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3299 | 37 € | 2025210000166 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 02/2025. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 27894-25 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 02/2025. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 27893-25 |
| 20. 3. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 02/2025. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 27892-25 |
| 20. 3. 2025. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 02/2025. LOK. VUKOVARSKA 58A | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 50817416 |
| 18. 3. 2025. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 02/2025.LOK.REMET.GAJ 14 | A011114A111401 | 3223 | 104 € | 12300141829-2502201-7 |
| 18. 3. 2025. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | MREŽARINA ZA 02/2025.LOK.REMET.GAJ 14 | A011114A111401 | 3433 | 2 € | 12300141829-2502201-7 |
| 17. 3. 2025. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 02/2025.-LOK.BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-25-05-13-04-108 |
| 17. 3. 2025. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 02/25. LOK. TRG MARKA MARULIĆA 18 | A011114A111401 | 3234 | 122 € | 11486541-120304933-3 |
| 17. 3. 2025. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 02/25. LOK. REMET.GAJ 14 | A011114A111401 | 3234 | 60 € | 01804979-120304909-3 |
| 17. 3. 2025. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 02/25. LOK. BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 31 € | 06809944-120304917-6 |
| 17. 3. 2025. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | KN,NUV ZA 02/25. PRIČUVA ZA 02/2025. LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 12 € | 371-03-25-05-13-05-136 |
| 17. 3. 2025. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 02/25. LOK. BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 4 € | 11232272-120304925-3 |
| 14. 3. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 03/2025.LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 92-3-600 |
| 14. 3. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 01/2025.LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 3.107 € | 75-3-600 |
| 14. 3. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJE ZA 01/2025.LOK.MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 165 € | 75-3-600 |
| 13. 3. 2025. | FINA | GODIŠNJ PRETPLATA ZA KORIŠTENJE KRIPTO UREĐAJA | A011114A111401 | 3299 | 45 € | 08-0125-0045731 |
| 12. 3. 2025. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 12/2024. | 99999999999999 | 3231 | 171 € | 3671-92002-2- |
| 10. 3. 2025. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 12/2024. | 99999999999999 | 3231 | 6.687 € | 1159-92002-2- |
| 7. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 03/2025. | A011114A111401 | 3212 | 5.046 € | 120410-025-02506 |
| 7. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICE - ANA EŠEGOVIĆ | A011114A111401 | 3212 | 4 € | 120410-025-02705 |
| 5. 3. 2025. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 01/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 122 € | 11486541-112817204-8 |
| 5. 3. 2025. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODNE USLUGE ZA 01/25.LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 8 € | 50647907 |
| 4. 3. 2025. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 12/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | 99999999999999 | 3223 | 159 € | 0010059849-412034-6 |
| 4. 3. 2025. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 12/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | 99999999999999 | 3223 | −28 € | 0010059849-412034-6 |
| 4. 3. 2025. | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTR.ENERGIJA ZA 12/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14 | 99999999999999 | 3433 | 0 € | 0010059849-412034-6 |
| 3. 3. 2025. | MULTISOFT D.O.O | ODRŽAVANJE VODGIS 2024. | 99999999999999 | 3238 | 15.780 € | 115-1-1 |
| 3. 3. 2025. | MULTISOFT D.O.O | USLUGA POTPORE VODGIS 2024 | 99999999999999 | 3238 | 4.950 € | 116-1-1 |