Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 03864029789 · Poništi presjek

Isplaćeno 401.268 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju401.268 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici370.767 €27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja30.501 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-04401.268 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad237.030 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje38.664 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene30.501 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.756 €3
3222 09020008 materijal i sirovine22.543 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene16.200 €2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.613 €1
3235 09020017 zakupnine i najamnine10.286 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.746 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.289 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge716 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje671 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća452 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično356 €1
3239 09020021 ostale usluge298 €1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn297 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza257 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade194 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora70 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2025.DV ZAPRUĐEREF. ZA UGRADNJU I NABAVU MASTOLOVCAA022109A21090132328.870 €3232
25. 4. 2025.DV ZAPRUĐEUSLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025A022109A21090132329.344 €3232
22. 4. 2025.DV ZAPRUĐEISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.A022109A21090131211.200 €3121
22. 4. 2025.DV ZAPRUĐEISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025A022109A2109013291356 €3291
22. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPOV. SRED. KVOTE INVAL. 02/25A022109A2109013295194 €3295
17. 4. 2025.DV ZAPRUĐEREF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA022109A21090132324.541 €3232
14. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013111237.030 €55
14. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901313238.664 €55
14. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109012311130.501 €55
14. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901312115.000 €55
14. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013212768 €55
10. 4. 2025.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 04/2025.A022109A2109015443297 €55
10. 4. 2025.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 04/2025.A022109A210901342370 €55
9. 4. 2025.DV ZAPRUĐEZAKUPNINA TRAVANJ 2025.A022109A210901323510.286 €3235
7. 4. 2025.DV ZAPRUĐEPREHRANA 03/2025.A022109A210901322222.543 €3222
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132123.978 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132213.289 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013236716 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013224671 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013227452 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013239298 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013231257 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013238165 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901343169 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323740 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901321129 €55
3. 4. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323328 €55
2. 4. 2025.DV ZAPRUĐEREF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐAA022109K210901422711.613 €4227

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.