Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-05 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 28.738 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade28.738 €34
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo16.446 €24
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard11.652 €9
52 Pomoći iz drugih proračuna641 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0528.738 €34
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija8.770 €1
3111 09040034 plaće za redovan rad7.104 €2
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.782 €2
3232 09040043 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.025 €1
3132 09040036 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.172 €2
3234 09040016 komunalne usluge1.086 €1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi892 €1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja754 €3
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi641 €1
3812 09040064 tekuće donacije u naravi602 €1
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično461 €1
3222 09040007 materijal i sirovine428 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika350 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje244 €1
3211 09040001 službena putovanja226 €1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza214 €1
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge213 €2
3235 09040018 zakupnine i najamnine155 €1
3239 09040023 ostale usluge144 €1
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge132 €1
3238 09040022 računalne usluge113 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume75 €1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja35 €1
3293 09040026 reprezentacija26 €1
3433 09040030 zatezne kamate19 €1
3294 09040027 članarine i norme13 €1
3434 09040031 ostali nespomenuti financijski rashodi10 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A41090132341.086 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013221892 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013222428 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013213350 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013224244 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013211226 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013231214 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013239144 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013236132 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A4109013238113 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901329985 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901323785 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901322575 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901343152 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901323335 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901329326 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901343319 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901329413 €55
28. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2025.A024109A410901343410 €55
27. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINEA024109T4109053812602 €3812
23. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA04/25.-TROŠKOVI MJESEČNE RENTEA024109A4109013299563 €3299
23. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA04/25.-SREDSTVA ZA OVRŠNE POSTUPKEA024109A4109013299106 €3299
21. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ SAMOBORČEK III-IV/25A011209A1209133722641 €3722
21. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA ZA 4/2025.A024109A4109013235155 €3235
21. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLASUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/2025.A024109T4109023237128 €3237
20. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2025.A024109A4109013291461 €3291
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPLAĆA 4/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331117.055 €55
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA04/2025.-PRIJEVOZ DJELAT.SŠ I UDA024109A41090132122.623 €3212
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPLAĆA 4/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331321.164 €55
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPLAĆA 4/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033212159 €55
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAŠKOLA I ZAJEDNICA PLAĆA 4/25A024109A410907311148 €55
14. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAŠKOLA I ZAJEDNICA PLAĆA 4/25A024109A41090731328 €55
6. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA024109K41090132322.025 €3232
2. 5. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA 03/2025.A024109A41090132238.770 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.