Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 37.543 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 20.475 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 17.067 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 37.543 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-06 | 37.543 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 36.257 € | 3 |
| 3223 14010010 energija | 1.064 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 222 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 6. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA VI/25. ZA MARULIĆEV TRG | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 209-3-600 |
| 16. 6. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 06/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 208-3-600 |
| 16. 6. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA IV/25. ZA MARULIĆEV TRG | A011109A110901 | 3235 | 1.363 € | 181-3-600 |
| 13. 6. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽ.TROŠKOVI ZA 04/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 1.064 € | 180-3-600 |
| 13. 6. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽ.TROŠKOVI ZA 04/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 222 € | 180-3-600 |