Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-07 · Poništi presjek
Isplaćeno 133.959.531 € u 16.343 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-07 | 133.959.531 € | 16343 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICA | A011106A110601 | 3121 | 2.930 € | 1281/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB | NEFINANCIJSKA IMOVINA- NABAVA DVA RAČUNALA | A028121A812101 | 4221 | 2.924 € | 4221 |
| 31. 7. 2025. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SRESTAVA ZA 2025. | A022110K211001 | 4223 | 2.900 € | 4223 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100575 | A011207A120701 | 5443 | 2.896 € | 19-1100575 |
| 31. 7. 2025. | DV BUDUĆNOST | REF. ZA NABAVU POKLOPCA ZA PJEŠČANIKE | A022109K210901 | 4227 | 2.863 € | 4227 |
| 31. 7. 2025. | NJIRIĆ PLUS ARHITEKTI D.O.O. | UG.302/07-II-10PS-OŠ HORVATI-PROJEKTANTSKI NADZOR | A011212K121203 | 4212 | 2.831 € | 24/P01/1-2025 |
| 31. 7. 2025. | DV PČELICA | REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU SAN.ČVORA | A011209K120905 | 3691 | 2.825 € | 3691 |
| 31. 7. 2025. | OŠ LOTRŠČAK | MAT. TROŠKOVI 07/25. | A011209A120909 | 3811 | 2.823 € | 3811 |
| 31. 7. 2025. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | UG.61/25-II-ZAKUPNINA 06/2025 | A011112A111201 | 3235 | 2.820 € | 2897 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100583 | A011207A120701 | 5443 | 2.818 € | 19-1100583 |
| 31. 7. 2025. | POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHAB. | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SRESTAVA ZA 2025. | A022110K211001 | 3232 | 2.808 € | 3232 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | DAR U NARAVI USKRS ZA 5/25 | A011113A111301 | 3121 | 2.803 € | 1283/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC | GODIŠNJI PROGRAM RADA | A011327A132708 | 3811 | 2.800 € | 359-239-2025 |
| 31. 7. 2025. | SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA | MAT. TROŠKOVI 07/25. | A011209A120918 | 3691 | 2.775 € | 3691 |
| 31. 7. 2025. | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠPEHAR & ŠPEHAR & RUKAVINA JTD | SMILJA PAVIČIĆ-PN372/22,GŽ840/24 | A011112A111201 | 3831 | 2.740 € | 840/2024 |
| 31. 7. 2025. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 5/2025 | A011220A122002 | 3238 | 2.719 € | 507/11/11 |
| 31. 7. 2025. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SRESTAVA ZA 2025. | A022110K211001 | 3232 | 2.712 € | 3232 |
| 31. 7. 2025. | DV MAKSIMIR | REF. ZA NABAVU I UGRADNJU KLIMA UREĐAJA | A022109A210901 | 3232 | 2.706 € | 3232 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100588 | A011207A120701 | 5443 | 2.671 € | 19-1100588 |
| 31. 7. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | ZAŠTIĆENE ISPRAVE I TISKANICE DRŽAVNIH MATICA | A011106A110602 | 3221 | 2.649 € | 003055077903 |
| 31. 7. 2025. | DV JARUN | REF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE | A022109A210901 | 3232 | 2.628 € | 3232 |
| 31. 7. 2025. | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠPEHAR & ŠPEHAR & RUKAVINA JTD | SMILJA PAVIČIĆ-PN372/22,GŽ840/24 | A011112A111201 | 3831 | 2.624 € | 840/2024 |
| 31. 7. 2025. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | PAVILJON 6,REŽIJE ZA 4/25 | A011124A112401 | 3235 | 2.623 € | 3258/0024000009/1 |
| 31. 7. 2025. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | REF. ZA NABAVU KRUHOREZNICE | A023109A310904 | 4227 | 2.581 € | 4227 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100585 | A011207A120701 | 5443 | 2.543 € | 19-1100585 |
| 31. 7. 2025. | OŠ RUŽIČNJAK | MAT. TROŠKOVI 07/25. | A011209A120909 | 3811 | 2.471 € | 3811 |
| 31. 7. 2025. | SUBNECTO D.O.O. | UG.844/2024-10PS-PAROMLIN-UPRAV.PROJ.IZGRADNJE | A011212K121211 | 4214 | 2.450 € | 129-1-1 |
| 31. 7. 2025. | UDRUGA BACAČI SJENKI | SAMO NEBO NAM JE GRANICA-FILMSKA ŠKOLA ZA 54+ | A011327A132707 | 3811 | 2.450 € | 358-140-2025 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA UGOVORU O KREDITU: ESEU-19-1100572 | A011207A120701 | 5443 | 2.422 € | 19-1100572 |
| 31. 7. 2025. | ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA | MT ZA 07/2025. | A011209A120904 | 3811 | 2.376 € | 3811 |
| 31. 7. 2025. | OŠ SAVSKI GAJ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 2.309 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | ONDA ARHITEKTURA DOO ZA USLUGE | UG.1146/2024-8PS-DV PODBREŽJE-PROJ.NADZOR IZGRADNJE I OPREMANJA | A011212K121202 | 4212 | 2.250 € | 51-1-1010 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2025 | A011109A110901 | 3121 | 2.245 € | 1285/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIO | MAT. TROŠKOVI 07/25. | A011209A120909 | 3811 | 2.225 € | 3811 |
| 31. 7. 2025. | GRAD ZAGREB - RAČUN UPUTNICA | POVRAT SOCIJALNIH NAKNADA 06.2025., VEZA | A011221A122101 | 3721 | −2.219 € | 3721 |
| 31. 7. 2025. | TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE | UG.470/2025-2PS-STADION KRANJČEVIĆEVA-NADZOR REKONSTRUKCIJE | A011212K121205 | 4511 | 2.216 € | 235-TA1-314 - 2. Privr |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE-01.05-31.05.2025. | A011120A112001 | 3121 | 2.202 € | 1288/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U SVIBNJU 2025. | A011107A110701 | 3121 | 2.181 € | 1286/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 2.173 € | 4221 |
| 31. 7. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MALO SUTRA | REPRIZNI NASLOVI UO MALO SUTRA: KILL B.-2 IZVEDBE;I SAMO-1 IZVEDBA;O KRAJEVIMA-1 IZVEDBA | A011327A132704 | 3811 | 2.170 € | 354-213-2025 |
| 31. 7. 2025. | OŠ BREZOVICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 2.160 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | RECOM PROIZVODNJA TRGOVINA I ZASTUPANJE DOO | KEMIJSKE OLOVKE,NOTESI I OSTALO ZA PROTOKOLARNE POTREBE | A011101A110101 | 3299 | 2.105 € | 4604/01/1/25 |
| 31. 7. 2025. | HKUD ŽELJEZNIČAR | GODIŠNJI PROGRAM RADA PUHAČKOG ORKESTRA | A011327A132708 | 3811 | 2.100 € | 359-234-2025 |
| 31. 7. 2025. | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | MAT.TROŠKOVI-07/2025. | A023109A310901 | 3234 | 2.096 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | OŠ IVER | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A023109K310901 | 4221 | 2.068 € | 4221 |
| 31. 7. 2025. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KALAMOS KVINTET | SUDJELOVANJE KALAMOS KVINTETA NA REED QUINTET FESTIVALU U AMSTERDAMU | A011327A132710 | 3811 | 2.037 € | 361-143-2025 |
| 31. 7. 2025. | PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU | MAT. TROŠKOVI 07/25. | A011209A120909 | 3811 | 2.018 € | 3811 |
| 31. 7. 2025. | OŠ IVANJA REKA | REFUNDACIJA NOVČANE KAZNE AZOP-A | A023109A310905 | 3299 | 2.000 € | 3299 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 05/2025. | A011114A111401 | 3121 | 1.992 € | 1291/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | MAT.TROŠKOVI-07/2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.949 € | 55 |