| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - POKLON KARTICE ZA SVIBANJ 2025. | A011118A111801 | 3121 | 1.268 € | 1292/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | PO RAČUNU - USLUGE PREVOĐENJA HRV. ZNAKOVNOG JEZIKA NA SJEDNICI GSGZ 10.6.2025. | A011118A111801 | 3237 | 800 € | 14-01-11 |
| 31. 7. 2025. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O. | PO RAČUNU - IZRADA ISKAZNICA GRADSKIH ZASTUPNIKA - SAZIV 10.6.2025. | A011118A111802 | 3221 | 702 € | 9322/1/1 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | - RABAT 13,50 % ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 05-2025 | A011118A111801 | 3121 | 198 € | 1292-29015-5 |
| 30. 7. 2025. | VEČERNJI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO D.O.O. | PO RAČUNU - OBJAVA REZULTATA IZBORA ZA GRADSKU SKUPŠTINU GZ I GRADONAČELNIKA GZ I. I II KRUG | A011118A111807 | 3233 | 5.396 € | 1561-VL-10 |
| 29. 7. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 07/25 - SLUŽBENICI | A011118A111801 | 3212 | 1.622 € | 120410-025-07097 |
| 29. 7. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA SRPANJ 2025 - GRADSKI ZASTUPNICI | A011118A111802 | 3241 | 693 € | 120410-025-07102 |
| 25. 7. 2025. | KOVNICA D.O.O. | PO RAČUNU - IZRADA PLOČICA ZA NAGRADU GRADA ZAGREBA | A011118A111803 | 3233 | 70 € | 192/001/1 |
| 25. 7. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - NABAVA VODE I DR. ZA POTREBE STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE | A011118A111802 | 3293 | 39 € | 1072/17/1 |
| 16. 7. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREH. PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZARGEBA | A011118A111802 | 3293 | 833 € | 1023/17/1 |
| 16. 7. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU - TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 20 PREMA UGOVORU | A011118A111802 | 3233 | 242 € | 1869/V001/10001 (int.b |
| 15. 7. 2025. | TOI TOI D.O.O. | NAJAM TOALETNIH KABINA - LOKALNI I MJESNI IZBORI II KRUG | A011118A111807 | 3239 | 397 € | P-12173-25-06 |
| 15. 7. 2025. | FINA | PO RAČUNU - KRIPTO UREĐAJ - CERTIFIKAT GOD. PRETPLATA J. KLISOVIĆ, B. HRAŠKO | A011118A111805 | 3232 | 91 € | 08-0425-0237557 |
| 11. 7. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | PO RAČUNU - PRIJEVOZ TERETNIM VOZILOM SA VOZAČEM ZA POTREBE LOKALNIH I MJESNIH IZBORA | A011118A111807 | 3239 | 16.750 € | 5005-3209-2025 |
| 11. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 04/25 | A011118A111805 | 3232 | 3.153 € | 182/ADBS0.0/1038 |
| 11. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 03/25 | A011118A111805 | 3232 | 3.153 € | 181/ADBS0.0/1038 |
| 11. 7. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | PO RAČUNU - NAJAM VIDEO OPREME I TEH. PODRŠKA - KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GSGZ 10.6.2025. | A011118A111805 | 3232 | 985 € | 258-P1-300 |
| 11. 7. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU - TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 19 - PREMA UGOVORU | A011118A111802 | 3233 | 368 € | 1839/V001/10001 (int.b |
| 9. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA CVIJEĆA I UREĐENJE DVORANE A U STAROGRADSKOJ VIJEĆNICI | A011118A111803 | 3233 | 1.321 € | 103250128 |
| 4. 7. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | PO RAČUNU - GLASAČKI LISTIĆI, ZAPISNICI O RADU BO, GLSAČKE KUTIJE I DR. - LOK. IZBORI II KRUG | A011118A111807 | 3233 | 39.681 € | 003055080955 |
| 4. 7. 2025. | OGANJ D.O.O. | PO RAČUNU - NAJAM FOTOKOPIRNIH UREĐAJA ZA POTREBE LOK. I MJESNIH IZBORA | A011118A111807 | 3239 | 3.025 € | 207/VP150/151 |
| 4. 7. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | PO RAČUNU - TISKANJE PLAKATA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA - II. KRUG | A011118A111807 | 3233 | 1.178 € | 003055080963 |
| 3. 7. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | PO RAČUNU - NAJAM VIDEO OPREME I TEH. PODRŠKA - SVEČANA DODJELA NGZ 30.5.2025. | A011118A111805 | 3232 | 943 € | 237-P1-300 |
| 2. 7. 2025. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | PO RAČUNU - USLUGA CATERINGA - SVEČANA DODJELA NGZ 30.5.2025. | A011118A111802 | 3293 | 7.533 € | 248-1-1 |
| 1. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U TRAVNJU 2025. | A011118A111801 | 3121 | 3.458 € | 1086/29015/5 |
| 1. 7. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA | A011118A111801 | 3293 | 1.936 € | 899/17/1 |
| 1. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U 04/2025. | A011118A111801 | 3121 | 540 € | 3121 |
| 1. 7. 2025. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELOVAR | UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 18.5. I 1.6.2025. | A011118A111807 | 3239 | 200 € | 3239 |
| 1. 7. 2025. | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KAŠINA GORNJA | UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 18.5. I | A011118A111807 | 3239 | 200 € | 3239 |